你好,有的地方還是有的,這個得看你稅務(wù)局要求 是的。
老師,現(xiàn)在新成立的一般納稅人企業(yè)還有輔導(dǎo)期嗎?如果我取得了增值稅進項發(fā)票,但還不想認證,是不是要記:借:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,而不是直接記:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額?
老師,請問一下如果我取得了增值稅進賬發(fā)票,但我還不想認證,是不是記:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,而不是直接記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
1、待認證進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
去年一張專票記賬時,進項稅額直接計入了“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 沒有記(待認證進項稅額),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)內(nèi)外系統(tǒng)增值稅賬不平,怎么處理?
公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費用很多,取得增值稅專用發(fā)票進項稅今年是不是可以不用認證,等明年收入多的時候再認證抵扣,目前做 借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 明年認證抵扣時做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎