你好,支出的時候 借 管理費用等 貸 銀行存款
村集體經(jīng)濟組織上,上年度款項做了收入,例如:借:銀行存款 貸:其他收入,但其實是需要支付的,今年調(diào)賬怎么做分錄啊?
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運款,掛賬其他應付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務收入怎么做分錄,謝謝!
您好,請問下是民辦非營利組織去年做了借:管理費用貸:銀行存款但實際是借:其他應付款貸銀行存款去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要怎么調(diào)啊
老師好,我23年做的分錄錯了,當時做的是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,正確的應該是貸其他應收款,今年要調(diào)賬怎么做呢
老師,村集體經(jīng)濟的專項資金以前年度做的賬, 收到專項資金 借銀行存款 貸專項應付款 支付時 借專項應付款 借銀行存款 專項應付款未結(jié)轉(zhuǎn)到公積公益金 現(xiàn)在怎么辦需要調(diào)賬嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
你好,但是去年的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
去年收入費用都結(jié)轉(zhuǎn)了
今年的時候收入費用一樣結(jié)轉(zhuǎn),沒有影響
但是現(xiàn)在還沒有要支付,要把其他收入調(diào)賬到內(nèi)部往來科目
不涉及公積公益金嗎
那就借 公積公益金 貸 其他應付款
公積公益金里有好多二級科目,那是哪一個呢?
借 公積公益金-其他 貸 其他應付款
好的謝謝
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