你好 你們代收還是轉(zhuǎn)售的情況 。如果代收代付的 不繳納的
老師你好,我想問一下,物業(yè)公司收的居民的水電費,暖氣費,燃氣費,怎么做賬?還有要不要教增值稅?謝謝
你好老師,我想問一下,我們是一個小規(guī)模的公司,主營是水利工程,現(xiàn)在又兼營物業(yè)管理這一塊,代收水電費,燃氣費,而且還用我們公司的名義開出去了發(fā)票,也有收的居民的錢沒有開發(fā)票的,后期要把這個一些錢再付給水廠和電廠,但是我們收到的這些錢也開出去發(fā)票了,這個我們需要怎么做賬務處理,還有報稅是怎么報的?就是物業(yè)這塊有沒有減免稅?
你好,老師 有個問題咨詢一下 稅務對供熱企業(yè)居民交熱費收入的免征增值稅,但是對非居民交熱費收入的需要繳納9%的增值稅, 問題就是非居民收入的增值稅怎么能用進項稅抵扣,是全額抵扣,還是不能抵扣?
想問一下,供熱企業(yè),收取居民的暖氣費,收到暖氣費要怎么入賬,因為增值稅是免征的,做賬時直接進主營業(yè)務收入不用分稅金么?
老師,你好。我在物業(yè)公司上班,老板有兩個公司,一個是一般納稅人,電力局給開進項發(fā)票,也給商場商戶開發(fā)票,水電費的,還有小區(qū)的業(yè)主交水電費,還有一個小規(guī)模納稅人,我想把物業(yè)費分離到小規(guī)模納稅人,然后工資也讓小規(guī)模納稅人公司發(fā)出去。一般納稅人開給居民開暖氣費是零稅率,也是燒電的,電費和取暖費的收入主要給一般納稅人公司,還有好多無票收入的電費,兩個人的工資,這樣分配合理嗎?也沒有虧損,適量交稅。
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
你好,老師,我們是代收兼營,是小規(guī)模納稅人,主營是水利維修,
你好 那你們代收代付性質(zhì)的 不繳納增值稅
那老師,賬務處理怎么做,還有收的物業(yè)費,是怎么交稅,物業(yè)管理費,收的有居民的,有單位的,
你好 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
老師,還有一些事收的物業(yè)費,是當做我們的收入的,要列入我們主營業(yè)務收入嗎?這一部分收的多數(shù)是居民的,需要繳納增值稅嗎?
你好 不算主營 。 你上面不是說你們主營是水利維修嗎 做其他業(yè)務收入
好的,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你
老師,還得麻煩您,是這樣的,主要我們代收的水電費是開了發(fā)票的,這樣的話賬務處理怎么做
你好 開票的話 要做賬收入的 借銀行存款貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 支付給對方的錢 你做其他業(yè)務成本去
增值稅是全額交嗎?還有收的居民的,沒有開發(fā)票的,這一部分是不是不用交稅
你好 是的 你開票了就要按收到的發(fā)票 來交納的