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我需要把往來款的其他應收款,其他應付款的合并一個科目,需要怎么調整

2020-08-21 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-21 10:52

你好,是對方單位是同一家么;

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快賬用戶1043 追問 2020-08-21 10:53

是的,是法人的往來,之前有些入了其他應收,或者其他應付,現(xiàn)在想調整科目

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:56

你好,如果是這樣,現(xiàn)在看下其他應收款余額方向,其他應付款余額方向,然后是想調整到哪個科目上;

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快賬用戶1043 追問 2020-08-21 10:58

兩個科目余額都在借方,我想合并到其他應付款,怎么做分錄請問老師

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:02

你好 借,其他應付款 貸,其他應收款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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