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我需要把往來款的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的合并一個(gè)科目,需要怎么調(diào)整

2020-08-21 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 10:52

你好,是對(duì)方單位是同一家么;

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快賬用戶1043 追問 2020-08-21 10:53

是的,是法人的往來,之前有些入了其他應(yīng)收,或者其他應(yīng)付,現(xiàn)在想調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:56

你好,如果是這樣,現(xiàn)在看下其他應(yīng)收款余額方向,其他應(yīng)付款余額方向,然后是想調(diào)整到哪個(gè)科目上;

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快賬用戶1043 追問 2020-08-21 10:58

兩個(gè)科目余額都在借方,我想合并到其他應(yīng)付款,怎么做分錄請(qǐng)問老師

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:02

你好 借,其他應(yīng)付款 貸,其他應(yīng)收款

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你好,是對(duì)方單位是同一家么;
2020-08-21
你好,摘要寫調(diào)整會(huì)計(jì)科目就行了
2023-11-13
同學(xué)你好:應(yīng)收賬款往來核算的是商品交易形成的,其他應(yīng)收應(yīng)該是商品交易以外的款項(xiàng)。最好不要合并,如果為了便于核對(duì)合并的話,都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款下,摘要注明“調(diào)整XX客戶應(yīng)收款項(xiàng)-AA款”
2021-07-22
你好 賬務(wù)上不需要調(diào)整 編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),重分類
2021-01-10
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