你好,是對方單位是同一家么;
拜托幫我按照工資明細算一下工資成本,很急!按理來說已經算好了但是沒聽明白怎么算出來的
老師企業(yè)收到車輛報廢賠償21600元, 在賬務上我已做固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 收到賠償款: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 稅務報表數(shù)上已交增值稅銷項稅21600*13%=2808元, 但是賬務上21600元應做收入處理呀,在哪個分錄體現(xiàn)出來
老師,您好!麻煩給一份關于公司注銷后,債權債務處理的規(guī)定文件,謝謝!
現(xiàn)在電子稅務局怎么社保都申報不了了
老師你看我跟別人簽合同簽的是購銷合同。我賣給他廚房設備,和排煙設備,請問我開票怎么開,大編碼怎么選擇
老師公司第一個月申報工資個稅有附加扣除項的,員工填完我需要再申報系統(tǒng)造作什么,才能使扣除項生效?
這題不會做,也不理解,麻煩會的老師解答一下。
老師,我們這邊經常在網(wǎng)上訂水,沒有發(fā)票。就企業(yè)所得稅以后不能抵扣。因為是長期在那訂,我想問這種情況怎么處理
老師,我公司是一般納稅人,出售了一部二手車,按3%簡易計稅開了發(fā)票,但可以減按2%征收,這會計分錄要怎么寫
老師你好,我們在人家蓋子電冰加工,發(fā)票開的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額,請問老師怎么記賬?分錄怎么寫?
是的,是法人的往來,之前有些入了其他應收,或者其他應付,現(xiàn)在想調整科目
你好,如果是這樣,現(xiàn)在看下其他應收款余額方向,其他應付款余額方向,然后是想調整到哪個科目上;
兩個科目余額都在借方,我想合并到其他應付款,怎么做分錄請問老師
你好 借,其他應付款 貸,其他應收款