你好,是對(duì)方單位是同一家么;

我需要把往來款的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的合并一個(gè)科目,需要怎么調(diào)整
2020年度做的借:銀行存款9010 貸:其他應(yīng)收款-裝修押金9000 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人往來10 ,寫在一起了,我現(xiàn)在需要把其他應(yīng)付款部分調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入,分錄該怎么寫
其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款,兩個(gè)科目合并,摘要怎么寫,需要什么附件說明,其他應(yīng)收款是公司郵政8889戶與項(xiàng)目往來,公司其他銀行戶與項(xiàng)目往來用其他應(yīng)付款,兩個(gè)科目合并
借款放到其他應(yīng)付款科目,計(jì)算利息時(shí),是否需要把其他應(yīng)付款的借款調(diào)整到長(zhǎng)期借款科目?
老師,公司需要注銷,往來賬,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,必須需要調(diào)整完嗎?那些調(diào)整了的分錄需要有啥附件資料啊
購(gòu)買建材一批,用于修繕職工食堂,價(jià)款為20008元,稅款為2600元。這個(gè)稅款屬于進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好!請(qǐng)問一下為什么石油公司不同地區(qū)的石油公司收錢,開票只能是開戶的石油公司呢?
目前還有jia發(fā)票嗎?之前的jia發(fā)票是怎么來的
老師你好,你說我做賬成本多結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎,
順豐月結(jié),母公司和順豐公司簽合同,母公司代子公司付順豐費(fèi)1000,順豐開票給母公司,母子公司應(yīng)該怎么做賬,要哪些資料
怎么知道自己公司的稅務(wù)專管員是誰(shuí)
老師您好,我公司把一家全資子公司賣給了個(gè)人陳。原本賬務(wù)是我處理,現(xiàn)在個(gè)人陳找了代理記賬公司來做?,F(xiàn)在說是11月交接,那么我需要交接那些材料呢?那些是可以不用交接呢?謝謝老師
收到發(fā)票,發(fā)票單位寫的是pcs,可以正常用嗎
資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益類應(yīng)該是平的對(duì)不
前年老板用公司賬戶打給個(gè)人10w,買他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒有去工商變更。賬目做的長(zhǎng)投,一直沒有盈利,現(xiàn)在虧錢賣回給個(gè)人,賬目上寫營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)不會(huì)有問題,股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒有交印花稅



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是的,是法人的往來,之前有些入了其他應(yīng)收,或者其他應(yīng)付,現(xiàn)在想調(diào)整科目
你好,如果是這樣,現(xiàn)在看下其他應(yīng)收款余額方向,其他應(yīng)付款余額方向,然后是想調(diào)整到哪個(gè)科目上;
兩個(gè)科目余額都在借方,我想合并到其他應(yīng)付款,怎么做分錄請(qǐng)問老師
你好 借,其他應(yīng)付款 貸,其他應(yīng)收款