你好,已收款未開票的租金收入,今后會補開發(fā)票嗎?
老師,關(guān)于我們的已收款未開票的租金收入,怎么做賬,求詳細(xì)?
老師,我們有房產(chǎn)出租給個人,每個月我們賬上都有確認(rèn)收入及稅金,但由于收入未達起征點都不需要繳納增值稅,租戶也沒要求要發(fā)票,我們可以不開票的么?
我們公司別人代收的收入把租金扣了然后開票怎么做賬。比如代收款10萬,租金3萬,對方開票7萬怎么做賬
老師,上個月有一筆收入沒給客戶開票,已報無票收入,稅款已交,現(xiàn)在客戶要求開票,該如何處理稅務(wù)及賬務(wù)問題呢,望老師能詳細(xì)的解答下,謝謝
老師,我們沒有開票,但是已經(jīng)符合收入,我們要確認(rèn)未開票收入(未收到錢)的,怎么作賬務(wù)處理?后續(xù)開票的話又怎么做
你好,所屬期5月份有筆出口免抵退稅沒退下來,可以作為6月份的留底退稅額么?
激活碼忘記了,都沒使用過一個新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了,這個月才發(fā)現(xiàn)我并沒有認(rèn)證,這個我這個月能補認(rèn)證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒回來,出差補助一直算嗎,有時間限制嗎?
公司有播種機25臺,購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機對應(yīng)不了收入,播種輪折舊費計入到管理費用\\\\折舊費呢?
老師好,當(dāng)天付出去的款項,由于賬號錯了,當(dāng)天又退回了,還要做賬嗎?
技術(shù)檢測,環(huán)境檢測屬于技術(shù)服務(wù)業(yè)嗎?
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應(yīng)該怎么去計算
出口退稅業(yè)務(wù),報關(guān)單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
后面會開票
你好,收款,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 今后開具發(fā)票,借;預(yù)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
嗯嗯,我也是這么想的,可我們專管員說收到就要計入無票收入,開票的時候沖回之前的無票收入,在同時做進收入,這個如何理解啊
你好 專管員的意思是先做無票收入,做無票收入分錄 然后開具發(fā)票沖銷之前的無票收入,根據(jù)開具發(fā)票確認(rèn)收入的意思
那么專管員所說的這個帳務(wù)如何做呢,明細(xì)是?
你好 無票收入,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅沖無票收入,借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;銀行存款等科目 根據(jù)開具發(fā)票做收入,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,那個無票收入里面借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)這個帳務(wù)里面的銷項稅額是不是暫估的,還是?
你好,不是暫估的,是根據(jù)無票收入金額計算的
嗯嗯,老師,但是這樣做開票收入額就大于賬面收入,到時候稅控盤反寫不了,這個如何是好
賬面收入和申報收入可以大于稅盤開票金額,多的部分就是無票收入了,但是不能小于稅盤 小于稅盤反寫不了還的去大廳改報表,按照稅盤的金額申報,但是和我們賬上收入就不符了 這種情況怎么辦
你好,紅沖無票收入會導(dǎo)致申報的收入小于稅控盤的收入,導(dǎo)致無法反寫 所以我之前建議你先做預(yù)收賬款,開具發(fā)票才確認(rèn)收入 的
嗯嗯,好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝