你好,需要寫以前年度損益調(diào)整下面的明細科目的

考試的時候?qū)懹嘘P(guān)“以前年度損益調(diào)整”的會計分錄,要不要在以前年度損益后面些具體的明細??麻煩認真回答,這個問題影響我考試成績
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務(wù)報表,會提醒我報表勾稽關(guān)系不對,但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
請賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評?。?!關(guān)于你那天說的問題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會影響以前年底利潤, 比如說現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個分錄是這樣對吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報表是吧?3.這個只影響以前年度利潤減少,跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財務(wù)報表導(dǎo)出來后會資產(chǎn)負債表年初和年末的本年利潤-未分配利潤都是沒有影響的是吧?
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤負13萬,上季度利潤負3萬,如果開10萬的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個員工在A和B公司任職,個稅申報時在A公司扣了生計費,B公司申報時生計費能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時再處理
老師您好!請問做高考志愿填報的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實操中哪個實操課程相對應(yīng)?謝謝老師!
老師,國企因政府化債按少支付的貨款記入哪個科目
做賬時弄錯了計提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項目給一個個體戶做,那他開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容,因為個體他是沒有監(jiān)理這個營業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷售承擔(dān)的運費直接計入主營業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個平臺申報繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運費不用交印花稅在哪個條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒得,這個是什么情況伢
那為什么歷年真題答案有的沒有寫明細呢?
你好,沒有寫明細可能是題目沒有要求 正常情況下是需要寫明細的,因為只有寫明細了,才知道是對什么損益科目進行調(diào)整的