你好,是可以開紅字發(fā)票沖回的。
老師好,2019年的普通發(fā)票,客戶給退了回來 不知道當時為什么能開免稅發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
老師請問三年前的業(yè)務(wù)了當時客戶給錢了我們也給開發(fā)票了開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)務(wù)沒做成客戶要退款,我是直接給開負數(shù)發(fā)票就可以嗎?給客戶一聯(lián)。原來開的發(fā)票還需要收回嗎
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進行報銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會有風險嗎 我擔心如果客戶已經(jīng)報銷過了,再沖紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會來找我們麻煩
老師去年8月份開錯發(fā)票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖,報年報的時候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
你好,我在2022年4月給客戶開了一張發(fā)票,現(xiàn)在他要退回來,讓我重新開2023年的發(fā)票,時間太長了,還夸年,能紅沖嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
問題是,2019年第一季,有按3%交增值稅
你好!你們不是開的免稅發(fā)票嗎?
就是不明白當時的會計是怎么報稅的
開成免稅發(fā)票是不對的
報稅的時候,電子稅務(wù)局與稅控盤不是要進行數(shù)據(jù)比較嘛
你好,因為是錯的,所以現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票沖回。
也不知道為報稅就成功了
那交了3%的增值稅,要怎么辦?
今年第三季度的增值稅報表,我應(yīng)該怎么填?
你好!當初怎么申報的,查查申報表
增值稅附表,應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算,不含稅銷售額,填了504199.3元
像這事,是不是得找稅管員
這前按3%的稅率征的稅,現(xiàn)在因疫情,開的是1#的增值稅發(fā)票,這差2個點,怎么弄
你好,是的,需要和你們專管員溝通一下。