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老師好,2019年的普通發(fā)票,客戶給退了回來 不知道當時為什么能開免稅發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?

老師好,2019年的普通發(fā)票,客戶給退了回來
不知道當時為什么能開免稅發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
2020-08-20 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 19:40

你好,是可以開紅字發(fā)票沖回的。

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 19:42

問題是,2019年第一季,有按3%交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-08-20 20:01

你好!你們不是開的免稅發(fā)票嗎?

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:02

就是不明白當時的會計是怎么報稅的

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:02

開成免稅發(fā)票是不對的

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:03

報稅的時候,電子稅務(wù)局與稅控盤不是要進行數(shù)據(jù)比較嘛

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齊紅老師 解答 2020-08-20 20:04

你好,因為是錯的,所以現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票沖回。

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:04

也不知道為報稅就成功了

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:07

那交了3%的增值稅,要怎么辦?

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:08

今年第三季度的增值稅報表,我應(yīng)該怎么填?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 20:19

你好!當初怎么申報的,查查申報表

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:22

增值稅附表,應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算,不含稅銷售額,填了504199.3元

增值稅附表,應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算,不含稅銷售額,填了504199.3元
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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:23

像這事,是不是得找稅管員

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快賬用戶1771 追問 2020-08-20 20:27

這前按3%的稅率征的稅,現(xiàn)在因疫情,開的是1#的增值稅發(fā)票,這差2個點,怎么弄

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齊紅老師 解答 2020-08-20 20:29

你好,是的,需要和你們專管員溝通一下。

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你好,是可以開紅字發(fā)票沖回的。
2020-08-20
你好,同學。 首先是開具紅字申請表,然后再根據(jù)紅字申請表填開相關(guān)的負數(shù)發(fā)票。
2019-10-14
你好,要去稅務(wù)先開通原稅率。才能做沖紅
2021-07-14
你好; 你說的抵扣; 是 企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ? 那這個發(fā)票 重新開票了嗎
2022-05-23
您好,運氣太好了,正好卡在這個點上,2017.1.1以后開具的發(fā)票沒有期限,可以紅沖的
2023-12-05
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