你好,是可以開紅字發(fā)票沖回的。
老師好,2019年的普通發(fā)票,客戶給退了回來 不知道當(dāng)時(shí)為什么能開免稅發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
老師請(qǐng)問三年前的業(yè)務(wù)了當(dāng)時(shí)客戶給錢了我們也給開發(fā)票了開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)務(wù)沒做成客戶要退款,我是直接給開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以嗎?給客戶一聯(lián)。原來開的發(fā)票還需要收回嗎
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒有進(jìn)行報(bào)銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了,再?zèng)_紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來找我們麻煩
老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
你好,我在2022年4月給客戶開了一張發(fā)票,現(xiàn)在他要退回來,讓我重新開2023年的發(fā)票,時(shí)間太長(zhǎng)了,還夸年,能紅沖嗎?
您好老師,一般納稅人戶,只有一個(gè)股東是自然人,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,換股東,實(shí)收資本金注冊(cè)是100萬,實(shí)繳資金金是0,就是沒有到位,應(yīng)收賬款是50萬,多少錢賣是平價(jià),求救老師
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
新注冊(cè)的分公司,不獨(dú)立核算,這個(gè)月只有一些工資,社保,房租之類的費(fèi)用,做完之后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就好了
老師,我們有二個(gè)工人年紀(jì)比較大,合同到期后我辭退他們需要補(bǔ)償啥嗎
向保險(xiǎn)公司支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)。 未收到發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄
商業(yè)燃料油企業(yè)涉及哪些報(bào)表?
有么有登著電子稅務(wù)局的老師,提供的信息系統(tǒng)服務(wù),在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告時(shí),跨境應(yīng)稅行為名稱選其他嗎
民間非盈利組織商會(huì)購買公園椅子直接捐贈(zèng)出去了 應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
民間非盈利組織商會(huì)購買公園椅子直接捐贈(zèng)出去了 應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
酒店美縫30000元如何做賬
問題是,2019年第一季,有按3%交增值稅
你好!你們不是開的免稅發(fā)票嗎?
就是不明白當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是怎么報(bào)稅的
開成免稅發(fā)票是不對(duì)的
報(bào)稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局與稅控盤不是要進(jìn)行數(shù)據(jù)比較嘛
你好,因?yàn)槭清e(cuò)的,所以現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票沖回。
也不知道為報(bào)稅就成功了
那交了3%的增值稅,要怎么辦?
今年第三季度的增值稅報(bào)表,我應(yīng)該怎么填?
你好!當(dāng)初怎么申報(bào)的,查查申報(bào)表
增值稅附表,應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算,不含稅銷售額,填了504199.3元
像這事,是不是得找稅管員
這前按3%的稅率征的稅,現(xiàn)在因疫情,開的是1#的增值稅發(fā)票,這差2個(gè)點(diǎn),怎么弄
你好,是的,需要和你們專管員溝通一下。