你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
老師,你好我們公司銷售寵物貓糧,現(xiàn)在在幾個(gè)小區(qū)門口放自動(dòng)售賣機(jī),給物業(yè)交管理費(fèi),這筆費(fèi)用怎么入賬
老師,您好!我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在移動(dòng)公司需要進(jìn)我們管理的小區(qū)進(jìn)行信號(hào)塔施工,需要付我們?nèi)雸?chǎng)費(fèi),這個(gè)金額也有幾萬塊錢,我們領(lǐng)導(dǎo)說不簽合同,這個(gè)不簽合同可以嗎?如果可以,我需要怎么入賬?如果必須簽合同,這個(gè)合同怎么簽比較合適?
老師,您好!請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司有兩個(gè)公司的移動(dòng)電話號(hào)碼,給銷售用的,然后現(xiàn)在一個(gè)銷售手機(jī)壞了,我們換了一部,這樣的費(fèi)用可以入賬嗎?要怎么處理?
老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款,以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司,與總公司共用一個(gè)賬戶,并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅。現(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司,已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個(gè)小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了,以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師你好,我們新成立的物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在代收政府部門惠民工程的自來水水費(fèi),收取的水費(fèi)用于交納電費(fèi),維修等費(fèi)用,我們這個(gè)公司怎么建賬,另外代收取的水費(fèi)需要給用戶開發(fā)票,我們這個(gè)不是以盈利為目的公司,還需要交哪些稅費(fèi)?請(qǐng)老師給予幫助!謝謝老師
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?