你好,應(yīng)付利潤是怎么來的?看你們底下都是虧損啊。其他應(yīng)收款的話,會視同法人分紅,代扣代交個人所得稅。
老師您好!可以幫我看一下我的財務(wù)報表存在哪些風(fēng)險嗎?昨天稅局的風(fēng)控部門打電話讓我去交19年的財務(wù)報表和所得稅年報。十多年的老企業(yè)了,財務(wù)不專業(yè),其他應(yīng)收款和應(yīng)付利潤在賬面上掛了很多年了
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報表和報表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤表的利潤總額有80多萬,但是申報表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對呢?
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費用發(fā)票,我看沒有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致
老師 我想咨詢一下 我們是一般納稅人 全年2022年有一些發(fā)票沒收回來 今年2023年1月才收回發(fā)票, 所以就掛了很多預(yù)收賬款 , 賬面不好看,當(dāng)時考慮的如果預(yù)收轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入的話就要交很多增值稅 所以就沒轉(zhuǎn)。企業(yè)匯算清繳的時候這樣會不會得報表有風(fēng)險,如果有風(fēng)險我該怎么處理一下呢
老師,第一張圖,我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候有風(fēng)險提示,第二張圖,我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用,我在2021年的時候忘記計提了,賬務(wù)計提在2022年了,現(xiàn)在我按照實際填寫的利潤表和財務(wù)申報表里的利潤表差額是1902.7元,我應(yīng)該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務(wù)報表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
請問老師,后面做賬可以怎樣處理嗎?18年以前是一個老爺爺做的賬,賬都不齊了。我們企業(yè)是2005年成立的,但是由于稅局的原因,18年以前我們從來沒有報過企業(yè)所得稅,去找了稅局很多次,18年第二季度我們才開始申報的所得稅。昨天稅局讓我去交財務(wù)報表,我這個表交上去會有什么罰款嗎?
你好!這需要查明產(chǎn)生的原因,再根據(jù)實際的情況進行調(diào)整。
再請問一下老師,應(yīng)付利潤可以用來彌補虧損嗎
你好!應(yīng)付利潤是負(fù)債你們欠別人的,不可以彌補虧損,除非對方放棄你們按不應(yīng)支付的負(fù)債做營業(yè)外收入影響本年利潤
明白了,老師,,謝謝
不客氣 歡迎下次提問滿意請好評謝謝