您好,是可以的,但是企業(yè)所得稅不能扣除。
老師,這樣的,我們那個(gè)就是下屬單位嘛 就是以前他的那個(gè)員工工資 我們發(fā)就是直接直接提備用金去發(fā)工資的,這個(gè)這部分工資呢,發(fā)給他以后,我們沒在個(gè)人自然人那里面申報(bào),那我們這部分工資這能不能以工資的形式出去???
如果這個(gè)人兒的工資實(shí)發(fā)工資的話是6000到7000之間,但是我們不想按他那實(shí)發(fā)工資交給他繳費(fèi),那這種情況的話,我們是得把工資表兒就是直接做的嗎,還是怎么核定這個(gè)呀,這個(gè)能是由我們自己定的嗎。
就是我們公司那個(gè),那個(gè)股東現(xiàn)在是一個(gè)法人是一個(gè),然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵(lì),然后就是說現(xiàn)在分的時(shí)候兒吧,我們企業(yè)交上那個(gè)企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個(gè)單位以后,他那個(gè)法人企業(yè)應(yīng)該是在交那個(gè)所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個(gè)問題。嗯,我們這個(gè)公司直接分給那個(gè)法人企業(yè)的那兩個(gè)股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個(gè)法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個(gè)人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師好 公司除了正式員工以外,還有一部分員工屬于派遣員工,這部分員工工資發(fā)放通過支付給勞務(wù)公司然后勞務(wù)工資發(fā)放給他們并且給他們申報(bào)個(gè)稅,那我這邊支付這個(gè)工資的時(shí)候需要通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎,還是直接貸銀行存款就可以
就是說要人員就說在就說員工工資這一塊呀,一定要達(dá)到十幾個(gè)人以上,那么的話呢,我如果我們公司幫就說代。代付那個(gè)工資的話,那怎么操作啊,因?yàn)楫吘故蔷驼f加工,然后的話呢,嗯,你你沒有買,就說你自己買那個(gè)特定工商險(xiǎn)的話也是。勞務(wù)派遣那一那一方去買,我們公司的話,不可能說就是說幫這個(gè)員工去買的,對(duì)不對(duì)。那問題是我們發(fā)工資,我們發(fā)工資這樣可以操作嗎?就是說比如有大概五個(gè)人幫,就是說幫代發(fā)工資,然后剩下的。加工費(fèi)呀,就給那個(gè)外包那一個(gè)人,那那五個(gè)人的話,那我們公司要不要幫他買,就說特定工商險(xiǎn),就是以我們公司的名義去幫他買,這樣子就算就算。說是我們?cè)诼毜膯T工。
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
就是,如果不在個(gè)人所得稅那里面申報(bào)的話,就是企業(yè)所得稅,這部分是不給去除的是吧
可是我們公司一個(gè)下屬?zèng)]有在個(gè)稅里面申報(bào)嘛,然后因?yàn)槲覀兝习迦〕隽撕芏鄠溆媒?,然后現(xiàn)在不是,他是發(fā)工資用的,所以一直掛在賬上,不好處理。但是企業(yè)所得稅不能扣除是什么意思???就是說這部分沒有在自然人那個(gè)申報(bào),所以他是不準(zhǔn)扣除的是嗎。
您好,是的,不申報(bào)個(gè)稅,不應(yīng)企業(yè)所得稅扣除。就是您這部分工資支出,不能在企業(yè)所得稅前扣除。