你好 不驗證的進項稅做賬的時候計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項
老師好,想要交稅,進項票期末留抵有好多,之后開回來的進項票,不驗證,可以做賬嗎?公司進銷存還能錄入嗎?想麻煩老師解答一下這種情況
老師您好,我想請問下今年一月份驗證的專票進項現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出不能抵扣賬務(wù)和報稅時怎么操作?賬務(wù)上就是把這部分進項計入成本對嗎?報稅時怎么處理?需要對方跨期沖紅嗎?怎樣操作最簡便呢?麻煩老師解答
老師好!建筑公司承接的工程已完工,但未做決算,后期工程款未開票未付款,按施工進度已完工就該確認(rèn)收入,有留抵的進項稅沒有辦理退稅,走了六百萬的無票收入,等以后決算開票了再沖回?zé)o票收入,想問老師這種情況可以做無票收入嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師好: 我公司是2021年新成立免抵退生產(chǎn)企業(yè),因2021年國內(nèi)購入材料后生產(chǎn)訂單后續(xù)跟不上留存一部份進項稅金,想請問下在進項稅金大于出口退稅的情況下把所有的進項稅金先申請退回來嗎? 盼解答,謝謝!
單位與個人簽訂勞務(wù)合同,該自然人在公司從事推廣活動,開什么勞務(wù)發(fā)票給公司結(jié)算工資
看做賬的銀行存款明細(xì)賬是不是就能知道1-7月的總收支情況?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策是啥?
已從其他醫(yī)院退休人員,后又聘請到我醫(yī)院上班,他們的的工資、保險、福利匯算清繳前要納稅調(diào)增嗎?
老師,請問更改公司法人,線上可以操作嗎?需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,您好,請問公司分紅給股東,股東是公司,需要交分紅稅嗎?
老師,請問怎么設(shè)置每個人公積金繳存比例不一樣啊
內(nèi)賬怎么做賬。內(nèi)賬需要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,建筑業(yè)分公司會涉及股息分紅個稅的問題嗎?
請問老師,從農(nóng)戶手中收購魚蝦,不經(jīng)過加工直接出售,會計核算分錄給發(fā)一下,謝謝
哦,認(rèn)證以后的發(fā)票,分錄是怎么做的?
借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項
除了不認(rèn)證發(fā)票,做賬和錄入庫存我都得做,就是進項稅計入帶抵扣里面,是這和意思是嗎?
是的!你的理解正確!
待認(rèn)證,就是沒有認(rèn)證也沒有抵扣的發(fā)票,待抵扣 ,就是勾選了,沒有抵扣,是這樣理解的嗎?
是的!你的理解正確!
如果沒有認(rèn)證,申報增值稅報表時,有什么變化嗎?
沒認(rèn)證 就不會體現(xiàn)在申報表!
這個帶抵扣進項稅額,我做賬時入賬了,那申報時,需要在報表帶抵扣進項稅額欄填寫嗎?
你實際沒有抵扣 就不需要申報!
老師你看著可以行嗎?,入賬時我計入進項稅額,抵扣時,借帶抵扣進項,貸進項稅額
入賬的時候計入待抵扣 抵扣轉(zhuǎn)入進項?。?
老師,計入帶抵扣,賬上的進項稅額和報表上的不一樣,是這樣嗎?