您好 跨月對(duì)方已經(jīng)入賬 可以不收回
普票開錯(cuò),當(dāng)月作廢,跨越開負(fù)數(shù),開錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)月跨越是否需要收回?
紅字發(fā)票信息表開錯(cuò)了跨月了,負(fù)數(shù)發(fā)票也開了當(dāng)月作廢了,跨越的紅字發(fā)票信息表怎么作廢啊
老師,跨越作廢的發(fā)票11月開的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
你好,普票因?yàn)榭缭阶鲝U發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票需要給購買方嗎?
請(qǐng)問專用發(fā)票當(dāng)月作廢和跨越作廢有什么區(qū)別,跨越作廢是否有不好的影響,需要注意什么?多次作廢是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
當(dāng)月的呢?
當(dāng)月作廢的 應(yīng)該收回
跨越不收回,直接開負(fù)數(shù),按負(fù)數(shù)做賬報(bào)稅?
是的 跨月沒有收回 直接開具負(fù)數(shù) 然后按照當(dāng)月開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅申報(bào) 做賬
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快