你好,摘要;收到返還的社保費(fèi) 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入

收到退上個(gè)月社保的錢8元,我應(yīng)該怎么寫摘要和分錄
我司替一個(gè)非本司職工交社保,他的社保費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),假如9月他轉(zhuǎn)入公賬720元,讓我們替他交社保費(fèi),請問分錄應(yīng)該怎么寫?我只能寫出來我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫
老師,這個(gè)是社保局退回來的錢,寫分錄的時(shí)候怎么寫摘要?謝謝
老師,上個(gè)月社會保險(xiǎn)中心退回一筆錢,摘要寫的社保待遇,這怎么做賬啊
9月份收到8筆社保退費(fèi),社保局退回來的,兩三百元一筆,分錄要怎么做?
老師,加油站為了促銷購買的紙巾,瓶裝水,購入時(shí)計(jì)入費(fèi)用還是庫存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計(jì)算,周日加班要按三倍計(jì)算嗎
老師好,為了減少利潤多計(jì)提當(dāng)年的壞賬,第二年壞賬可以轉(zhuǎn)回嗎?,什么情況下計(jì)提壞賬
中級會計(jì)回放在那里?
老師以前年度開勞務(wù)加工的發(fā)票是0稅點(diǎn),稅務(wù)局要交稅,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅還有未抵扣的,能抵扣嗎?
注銷公司資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都有余額,怎么處理,怎么調(diào)賬,分錄怎么做
我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會有跨大類一說嗎?
老師D級企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請信用等級重新測評嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請專家發(fā)生的住宿費(fèi)由公司承擔(dān),請問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計(jì)入招待費(fèi)核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?

