開(kāi)票時(shí)您選擇含稅的金額開(kāi)發(fā)票,一般就不會(huì)有差異
老師你好,我想問(wèn)一下開(kāi)票不含稅金額和含稅金額跟甲方的差2分錢(qián)要怎么調(diào)才能一致?
對(duì)方要求我們必須開(kāi)多少的不含稅金額,由于開(kāi)了多張發(fā)票,開(kāi)票系統(tǒng)小數(shù)點(diǎn)四舍五入的問(wèn)題導(dǎo)致不含稅金額相差幾分錢(qián) 但含稅金額是沒(méi)有問(wèn)題的,老師這種情況應(yīng)該怎么開(kāi)票呢
開(kāi)票的時(shí)候稅額差一分怎么調(diào),要求不含稅金額,稅額、含稅額要與客戶(hù)那邊的對(duì)賬單一致,數(shù)量和單價(jià)都可以調(diào)
收到的專(zhuān)用發(fā)票,申請(qǐng)退稅時(shí),不含稅金額跟稅額有點(diǎn)不一致。可能因?yàn)樗纳嵛迦朐?,?dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進(jìn)貨明細(xì)時(shí)的稅額相差1分錢(qián),相當(dāng)于少退了1分錢(qián)。這樣情況下,差額會(huì)計(jì)記賬時(shí)該怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表和賬不一致 銷(xiāo)項(xiàng)稅額相差0.01 比如申報(bào)表不含稅金額100 銷(xiāo)項(xiàng)稅額13.01 實(shí)際開(kāi)票金額及賬面的不含稅金額 100 銷(xiāo)項(xiàng)稅額13 導(dǎo)致留底稅額申報(bào)表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過(guò)調(diào)賬處理
我想問(wèn)一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷(xiāo)了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說(shuō)要不就多注冊(cè)幾個(gè)個(gè)體戶(hù)
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,讓對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒(méi)有研發(fā),只有兩張專(zhuān)利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫(xiě)加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷(xiāo)售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買(mǎi),所以就讓個(gè)人買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),但是發(fā)票只能開(kāi)個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
之前已付部分開(kāi)票金額少了2分差異,這次開(kāi)是尾款所以甲方要求的金額就差了2分多出來(lái)的開(kāi)不了
那您只能通過(guò)數(shù)量,單價(jià)來(lái)調(diào)整,二分錢(qián)不好能調(diào)上準(zhǔn)確
單價(jià)調(diào)了不含稅和含稅狀態(tài)的,主要還是有差異,要不就是還差1分錢(qián)
你好,這一分錢(qián)是不好調(diào)為準(zhǔn)確的,調(diào)正好的,