你好 借應付職工薪酬-工資 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
老師您好,我現(xiàn)在想調(diào)整以前年度多提的工資怎么調(diào)整
你好老師,調(diào)整以前年度多計提的折舊費,現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,以前年度計提工資多提了,現(xiàn)在薪金貸方有余額怎么調(diào)整
老師,2022年度多計提費用,現(xiàn)在調(diào)整回來,應該怎樣把多計提費用做調(diào)整到以前年度損益調(diào)整呀,科目怎樣用呀,老師
老師您好,想請教老師一個問題,如果建筑性企業(yè)以前年度入成本(人工費)入多了,現(xiàn)在想調(diào)整如何調(diào)整,是否通過以前年度損益調(diào)整進行處理呢
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,用不用調(diào)整所得稅?
你好 你們?nèi)绻嵌嘤嬏崃? 導致多沖了利潤。 你還得去改年報才行的 累計少繳納的所得稅要補稅的 就會調(diào)整的 做分錄
具體該怎么改年報?
你好 帶著申報表 經(jīng)辦人身份證 公章 去稅務局大廳改 19年年報
補稅的調(diào)整分錄該怎么做呢
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
老師,年報是不是就是匯算清繳啊
你好 就是這個匯算清繳的年報
如果在匯算清繳之前調(diào)整以前年度多提的工資,調(diào)整分錄該怎么做
所得稅匯算清繳前后調(diào)整分錄是不是一樣?
你好 匯算之前的話 你就可以直接去改19年的分錄 反結賬改 按修改后的數(shù)據(jù)來報19年年報就行了
小規(guī)模納稅人也是這樣做嗎
你好 是的 匯算之前 你可以直接改19年的賬務 按修改后的數(shù)據(jù)報年報的
老師,可不可以在今年帳上紅字沖銷,今年納稅,這樣就不用去事務局了,省點事
你好 不能直接在2020年來做的 應該是走以前年度損益調(diào)整來做的
我是剛接的工作,發(fā)現(xiàn)是好幾年多計提累積的,該怎么辦
你好 那你就去檢查 之前你們年報是否有調(diào)增處理 做年報的時候 如果沒有發(fā)放就會調(diào)增處理的
沒有做過調(diào)增處理
那你們就要去挨著改年報才行的 到時有利潤的還得補繳納企業(yè)所得稅和滯納金的