你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 業(yè)務(wù)就是買材料嗎 ?
老師,我采購的材料出庫到工程項目,但是出庫的時候開的工程服務(wù),沒有出庫材料清單,這個必須要有材料出庫單嗎?但是發(fā)票又開的是工程服務(wù),沒有體現(xiàn)材料?
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,簽訂的工程施工合同里面有主要原材料A和輔助材料B、C,在工程施工期間,沒有用到B、C,我們的進(jìn)項發(fā)票就只取得了A材料,開出去的品目是“工程服務(wù)”,是要必須取得B、C的材料發(fā)票嗎?還是只有A材料的發(fā)票也可以
老師,包工包料的項目,開出去的是工程服務(wù),支出的成本只有材料沒有人工合理嗎?
老師建筑行業(yè),2023年1月份購買材料做賬原材料,然后2月份出庫,但2月份賬上沒做出庫分錄,然后做到3月份賬上出庫行嗎(沒有銷售收入)3月份做材料出庫的分錄但是摘要寫2023.2月領(lǐng)用施工材料,憑證后面附上2月份的出庫單
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
做工程,附帶材料,(材料有時候很多)
需不需要補材料出庫單呢,工程合同上也沒有列才來明細(xì)單,但有入庫單
你好 最好是有入庫單 和出庫單 到時你按出庫的數(shù)據(jù)來做工程施工 -合同成本-材料費明細(xì)
但是這樣不就和發(fā)票不一致了嗎
你好 你們出庫單是以你們實際出去的數(shù)據(jù)來做賬。 開票應(yīng)該是一次性開多次的發(fā)票 這個是正確的就行
發(fā)票是9個點的工程服務(wù),完全沒有體現(xiàn)材料呀
你好 首先你要判斷業(yè)務(wù)。 如果對方是銷售材料給你們 就要按13%開票。 施工單位包工包料,取得材料發(fā)票13% 建筑服務(wù)開發(fā)票稅率9%,
現(xiàn)在是這樣的,我們就是施工方,含材料開工程服務(wù)發(fā)票,需不要做出庫單?
你好 你們自己的材料 要出庫 建議還是要有出庫單的
如果用材料出庫單和發(fā)票作為原始單據(jù)有沒有不一致的風(fēng)險?那么是配套材料出庫單呢還是不配套出庫單呢
你好 你實際出庫多少就寫多少 發(fā)票如果是開的多次的發(fā)票合計 這個是可以的 沒風(fēng)險 。 按實際出庫的數(shù)據(jù)來寫出庫單就行了
但是有的合同和發(fā)票都沒有提供材料明細(xì),但實際是由提供材料到項目上
你好 這個看你自己 。不是非得有出庫單的 你如果買來就直接拿去工地使用 就直接入工程施工核算
1,那么合同有材料明細(xì),發(fā)票沒開材料,開的工程票2,合同沒有材料明細(xì),發(fā)票沒開材料明細(xì)。3,實際情況是我們都是買了材料,都是直接用到工程,計入工程施工核算的4,前邊這些情況都可以不用配套材料出庫單嗎?沒有風(fēng)險哈?
你好 1. 如果合同有明細(xì)的 按明細(xì)開 要體現(xiàn)材料和工程勞務(wù)費的明細(xì) 2. 沒有明細(xì)的話 就按你們實際業(yè)務(wù)開 如果就是工程服務(wù) 就開建筑服務(wù) 3. 按實際來 你們是施工單位 這個材料費和人工費分別是計入合同成本-人工費 合同成本-材料費的 4. 如果確實是買來就用途到工地的 可以不用 直接做工程施工
謝謝 老師
沒事的希望能幫到你