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昨天有個問題還有點(diǎn)疑問 請問能聯(lián)系到汪老師嗎

2020-08-19 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 10:40

你問吧,你問吧,還有有疑問?

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快賬用戶6377 追問 2020-08-19 10:48

老師是這樣的 這個賬不是我做的 所以問題比較多 7月最后按照您說的那樣做了 但是8月只是做了票據(jù)作廢(也就是被稅務(wù)大廳收走了)并沒有收到稅費(fèi)返還 那這種情況怎么做分錄呢 而且這個稅款可能要到下個月了

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:51

你按上面那個沖掉就可以,對應(yīng)那個交稅做不做別的了

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:52

8月沖掉收入這個對應(yīng)這個計(jì)提附加稅就可以,你交那個掛借方,表示多交,

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齊紅老師 解答 2020-08-19 10:52

后續(xù)退才沖掉,借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6377 追問 2020-08-19 11:02

那我8月份的就這么做嗎 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 這時(shí)候分錄就不平了

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齊紅老師 解答 2020-08-19 11:06

借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

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快賬用戶6377 追問 2020-08-19 13:13

老師 還涉及到退款的問題 我整個梳理一下 請您看看是否合適 1、開具發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、計(jì)提附加稅 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 3、稅款繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 貸 銀行存款 這就是7月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)。 現(xiàn)在8月初先收到了項(xiàng)目款 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 8月中旬 去退票了 此時(shí)做的分錄是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) (附加稅是不是也要這樣做 那就是 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅) 這樣就是沖減收入了 然后第二天就給對方退款了怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-08-19 13:17

是的,前面都對,后面做借應(yīng)收賬款 貸銀行,

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你問吧,你問吧,還有有疑問?
2020-08-19
同學(xué),您好,公司分立的,應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記,而不是分立決議或決議作出之日起45日后。
2020-10-29
你好; 具體什么問題?
2022-01-14
同學(xué)你好,請?zhí)峁┠愕膯栴}。
2021-02-05
在的,你是哪一個問題呢
2021-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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