你問吧,你問吧,還有有疑問?
昨天有個問題還有點(diǎn)疑問 請問能聯(lián)系到汪老師嗎
李老師,昨天我昨天聽經(jīng)濟(jì)法,這個有點(diǎn)小疑問,為什么D不對
黎老師,昨天的問題想咨詢這邊還沒有得到你的解答在嗎?咨詢一下,昨天問題沒有得到解答還有幾個想咨詢一下。。
辜老師您好!在嗎,昨天的問題我還有點(diǎn)不明白
請樸老師回答。 前天問的問題還沒有解決 也沒有人聯(lián)系我
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個月2萬元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報(bào)銷,請問這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫存商品13種,加起來也不是700000,我到底是哪不對?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來
新開的超市銀行賬戶還沒開,店鋪?zhàn)饨鹨呀?jīng)交了,但是還沒簽合同。這個月要報(bào)稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師是這樣的 這個賬不是我做的 所以問題比較多 7月最后按照您說的那樣做了 但是8月只是做了票據(jù)作廢(也就是被稅務(wù)大廳收走了)并沒有收到稅費(fèi)返還 那這種情況怎么做分錄呢 而且這個稅款可能要到下個月了
你按上面那個沖掉就可以,對應(yīng)那個交稅做不做別的了
8月沖掉收入這個對應(yīng)這個計(jì)提附加稅就可以,你交那個掛借方,表示多交,
后續(xù)退才沖掉,借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)
那我8月份的就這么做嗎 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 這時(shí)候分錄就不平了
借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
老師 還涉及到退款的問題 我整個梳理一下 請您看看是否合適 1、開具發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、計(jì)提附加稅 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 3、稅款繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 貸 銀行存款 這就是7月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)。 現(xiàn)在8月初先收到了項(xiàng)目款 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 8月中旬 去退票了 此時(shí)做的分錄是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) (附加稅是不是也要這樣做 那就是 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅) 這樣就是沖減收入了 然后第二天就給對方退款了怎么做呢
是的,前面都對,后面做借應(yīng)收賬款 貸銀行,