在的,你是哪一個問題呢

鐘存老師在嗎?您回復(fù)的問題還有不明白的地方
老師您好!我昨天問題還不明白
辜老師您好!在嗎,昨天的問題我還有點(diǎn)不明白
郭老師 昨天說的經(jīng)營租賃賦碼有點(diǎn)不太明白 能再接下嗎
郭老師在嗎?剛才那個問題還有點(diǎn)不明白
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


辜老師您好!去年的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)已做管理費(fèi)入賬了,今處理時是不是要用到本年損益調(diào)整這個科目
你現(xiàn)在申請抵減,可以直接沖減管理費(fèi)用的
老師按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該沖減的是去年的管理費(fèi)用,而不是今年的啊
是的,但是你當(dāng)時不符合抵減條件啊
老師我去年是忘了做抵扣了
你實(shí)際抵減也是去年嗎
我去年僅做管理費(fèi)用入賬
不是,你稅務(wù)申報(bào)的時候,這個費(fèi)用實(shí)際抵減了增值稅嗎
沒有,準(zhǔn)備下月申報(bào)時處理這個問題,但不知道分錄該怎么寫
那你實(shí)際抵減的時候,在做賬務(wù)處理,所以可以沖減當(dāng)期管理費(fèi)用的
老師您好!您的意思是說,什么時候抵扣了,在財(cái)務(wù)處理時就沖減當(dāng)月的管理費(fèi)用,不管是當(dāng)年還是不是當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用
是的,你的理解是對的