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我們公司一個股東轉了1700元給一個員工,然后員工把這1700元轉到了公司對公戶,公司再通過對公戶付了1700元貨款,這怎么做分錄呢

2020-08-19 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-19 08:47

你好 借,銀行存款 貸,其他應付款 借,應付賬款等——貨款 貸,銀行存款

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快賬用戶7998 追問 2020-08-19 08:48

這樣做分錄,那不是得把1700還給員工?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 08:50

你好,是的,是需要還的;

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快賬用戶7998 追問 2020-08-19 08:50

可是這個錢本來就不是他的啊

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齊紅老師 解答 2020-08-19 08:51

你好,將其他應付款掛在股東的名字上,將來還股東就可以;

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你好 借,銀行存款 貸,其他應付款 借,應付賬款等——貨款 貸,銀行存款
2020-08-19
你好; 你是做那個公司的科目 ;我好判斷怎么來做科目的?
2023-07-12
同學您好,您好,借:銀行存款1700管理費用300,貸:其他應收款2000
2022-11-14
盡量不要這么做。如果已經這么做了,要把公司付給員工和員工付款對方的憑證都附在賬里
2020-11-16
收到這個錢的時候,借銀行存款,貸其他應付款,然后再支付手續(xù),借其他應付款貸銀行存款。
2023-10-10
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