您好,甲公司投資收益包含乙公司150萬(wàn)元股利,所以需要抵消,抵消后投資收益330萬(wàn)元。
】乙公司為甲公司的全資子公司,且甲公司無(wú)其他子公司,乙公 司2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元,提取盈余公積50萬(wàn)元,宣告公派現(xiàn)金股利150萬(wàn) 元,2017年甲公司利潤(rùn)表中投資利益為480萬(wàn)元,不考慮其他因素,2017年甲公司合 并利潤(rùn)表中“投資收益”項(xiàng)目應(yīng)填列的金額是()萬(wàn)元。 A.330B.630C.500D.480 請(qǐng)問(wèn)為什么選A
】乙公司為甲公司的全資子公司,且甲公司無(wú)其他子公司,乙公 司2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元,提取盈余公積50萬(wàn)元,宣告公派現(xiàn)金股利150萬(wàn) 元,2017年甲公司利潤(rùn)表中投資利益為480萬(wàn)元,不考慮其他因素,2017年甲公司合 并利潤(rùn)表中“投資收益”項(xiàng)目應(yīng)填列的金額是()萬(wàn)元。 A.330B.630C.500D.480 請(qǐng)問(wèn)老師為什么選A
乙公司為甲公司的全資子公司,且甲公司無(wú)其他子公司,乙公司2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn),控股后定盈余公積50萬(wàn),宣告公派現(xiàn)金股利150萬(wàn),2020年甲公司個(gè)別利潤(rùn)表中投資利益為480萬(wàn),不考慮其他因素,2020年甲公司合并利潤(rùn)表中“投資利益”項(xiàng)目應(yīng)剩余的金額是多少萬(wàn)元?
乙公司為甲公司的全資子公司,且甲公司無(wú)其他子公司,乙公司2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn),控股后定盈余公積50萬(wàn),宣告公派現(xiàn)金股利150萬(wàn),2020年甲公司個(gè)別利潤(rùn)表中投資利益為480萬(wàn),不考慮其他因素,2020年甲公司合并利潤(rùn)表中“投資利益”項(xiàng)目應(yīng)剩余的金額是多少萬(wàn)元?
1、(單選)乙公司為甲公司的全資子公司,且甲公司無(wú)其他的子公司。2017年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元,提取盈余公積50萬(wàn)元,宣告分配現(xiàn)金股利150萬(wàn)元,2017年甲公司個(gè)別報(bào)表中確認(rèn)投資收益480萬(wàn)元。不考慮其他因素,2017年甲公司合并利潤(rùn)表中“投資收益”項(xiàng)目的列示金額是( ?。┤f(wàn)元。 A、330 B、480 C、630 D、500
申請(qǐng)個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊(cè)地:廣東省深圳市,企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫(xiě)有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒(méi)退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話(huà),怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?
申請(qǐng)個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請(qǐng)高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個(gè)人征信查詢(xún)付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)一定是有問(wèn)題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險(xiǎn)呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒(méi)有大型商場(chǎng)賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個(gè)公司都領(lǐng)了工資,個(gè)稅怎么報(bào)
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報(bào)表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報(bào)表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒(méi)有辦法填,是不是點(diǎn)申報(bào)那里就會(huì)自動(dòng)抵扣之前已交的呢
謝謝,知道了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。