您好,是是從3月的工資里面把3月份的保險(xiǎn)從個(gè)人工資里面扣除。
假如公司是4月份發(fā)放3月份工資,社保又是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,我們發(fā)放工資的時(shí)候是不是從3月的工資里面把4月份的保險(xiǎn)從個(gè)人工資里面扣除是嘛?
我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放的,可是在1月份的工資在1月提前發(fā)放了,導(dǎo)致我公司2月份公司沒(méi)發(fā)放工資,2月份的工資在3月月份發(fā)放。那我在3月份申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候需要填社保公積金的扣除項(xiàng)嘛?2月份公司是正常扣了社保和公積金的
老師,繳納3月份的社保,單位代個(gè)人繳納的部分,是到4月份發(fā)放3月份工資時(shí)扣除的嗎?
老師,4月計(jì)提4月工資,發(fā)放3月的工資,社保計(jì)提的是4月社保,支付的也是4月社保,那4月份社保的個(gè)人部分是放到發(fā)放3月份工資里扣除呢?還是放到5月份發(fā)放4月份工資里扣呢?
4月申報(bào)4月社保,4月20號(hào)發(fā)3月份工資,個(gè)人社保部份是從3月份還是4月份里扣??
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
那如果采用其他應(yīng)付款科目的話,照這樣扣除的話,是不是每個(gè)月末這個(gè)科目都得為負(fù)數(shù)???
您好,是的,按您的核算處理方式,是負(fù)數(shù)。
其實(shí)應(yīng)該采取其他應(yīng)收款科目是不是更應(yīng)該合理???
您好,其實(shí)都一樣,當(dāng)月繳納是借:其他應(yīng)付款,月末工資可以借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,這樣余額就是零。
這樣子月末一直就為負(fù)數(shù)是正確的嗎?
因?yàn)槊總€(gè)月固定的14號(hào)發(fā)放上個(gè)月的工資
您好,您可以在月末做一筆,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人社保),這樣其他應(yīng)付款余額就是零。
月末又不發(fā)放工資啊!幸福職工薪酬科目沒(méi)有余額啊!
您好,月末不發(fā)工資,僅僅做一筆分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人社保)。與工資發(fā)放無(wú)關(guān)。