你好,如果和您收入相關(guān),您可以記成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
老師你好,就是我們公司給對(duì)方提供策劃服務(wù) 技術(shù)服務(wù) 我們這邊出人幫他們做些東西,這個(gè)我們可以開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師, 老師你好,就是我們公司給對(duì)方提供策劃服務(wù) 技術(shù)服務(wù) 我們這邊出人幫他們做些東西,這個(gè)我們可以開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票???
老師你好,我們是設(shè)計(jì)公司,對(duì)方公司給我們提供技術(shù)服務(wù),并開(kāi)具了發(fā)票,我們?nèi)胧裁纯颇??謝謝
請(qǐng)問(wèn),我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)里有技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)出去發(fā)票是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?別公司開(kāi)給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們進(jìn)哪個(gè)科目呢?謝謝
你好,老師,我們企業(yè)可以開(kāi) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 發(fā)票給客戶(hù)嗎?謝謝,下面圖片是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
如果與收入不相關(guān),那入管理費(fèi)用科目?老師
與收入不相關(guān)的,可以記費(fèi)用,具體用哪個(gè)科目看您具體用到哪里?,