你好 現(xiàn)在都是按1%開票出去的 是的
老師:請問,小規(guī)模納稅人開中央空調(diào)使用費、電梯使用費、采暖費這些發(fā)票稅率分別是多少?這些都屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板旗下的另一家電梯公司把他們蓋的A產(chǎn)業(yè)園區(qū)的房子對外招商,入住的企業(yè)有80多家,但這個園區(qū)的電費戶號只有一個就是這家電梯公司,由于入園企業(yè)用他們廠房產(chǎn)生的電費是交給這家電梯公司的,但這家電梯公司沒有辦法給入園企業(yè)開具電費發(fā)票,所以老板要求讓我物業(yè)公司來業(yè)主開具發(fā)票,把電費發(fā)票開成物業(yè)費發(fā)票 (開普票),請問這樣做對我們物業(yè)公司的影響是什么,對財務(wù)負責人和法定代表人有什么影響?會有那些風險?
我們是一家物業(yè)公司,其中幾層都是我們集團內(nèi)部的十幾家公司(我們物業(yè)公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點的公司,物業(yè)公司承接整棟樓的物業(yè)服務(wù)。水電費、空調(diào)服務(wù)費、網(wǎng)費等這些都是和供應(yīng)商直接簽的整個樓的合同,再由物業(yè)公司轉(zhuǎn)售給下游公司。因為我們內(nèi)部的其他公司,也使用了水電空調(diào)網(wǎng)費這些服務(wù),以前就是直接開的發(fā)票,他們做費用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉(zhuǎn)稅(因為我們開給其他內(nèi)部公司的時候并不盈利),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,只用供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抵扣的話,就會多繳稅。我們這種情況,能不能根據(jù)國家稅務(wù)總局“國家稅務(wù)總局公告2018年第28號”第十八、十九條分攤?可以的話怎么分攤?謝謝老師。
老師你好 我們是從事建筑安裝服務(wù)的公司 剛剛從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人 因為我們主要承包人工 很少進項 所以覺得采用簡易計稅模式 請問一下 采取簡易計稅的話 除了工程材料可以不用確定進項銷項 其他比如屬于公司管理費用的招待費 差旅費等等這些發(fā)票 需要確認進項嗎?
老師你好,我有一個總公司(一般納稅人)和一個分公司(小規(guī)模),總公司近一年沒有銷售額,但是分公司使用的水電費場地租賃費的專用發(fā)票抬頭都是總公司的,現(xiàn)在總公司有好幾萬的進項稅可以退,請問能退稅嗎?會不會被查賬?這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子