登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅申報(bào)及繳費(fèi)點(diǎn)進(jìn)去找到印花稅申報(bào)表,填寫申報(bào)扣款

你好,申報(bào)租房印花稅網(wǎng)上怎么申報(bào),(是公司租房第一次申報(bào))
申報(bào)房租租賃合同印花稅,房屋租賃期間:2020.10.26-2022.10.31,兩個(gè)問(wèn)題: 第一,今天可以申報(bào)印花稅嗎? 第二,申報(bào)印花稅的時(shí)候,稅款所屬期怎么填? 針對(duì)我的實(shí)際情況回答,謝謝,不要照搬法條。
請(qǐng)問(wèn),房租合同印花稅是按次申報(bào)還是按什么申報(bào)?怎么選?
印花稅怎么申報(bào)?公司的房租合同
老師好,我們公司的業(yè)務(wù)是出租廠房,印花稅是按季申報(bào)好,還是按各個(gè)租戶的合同單次申報(bào)好?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


印花稅本月已報(bào)銷售的了,要怎么加進(jìn)去房租印花稅
你好,在稅目一個(gè)租賃那個(gè)說(shuō)木,然后再填寫計(jì)稅依據(jù)就可以 你原來(lái)申報(bào)時(shí)不是選的購(gòu)銷合同嗎?這購(gòu)銷合同旁邊有個(gè)小三角,您點(diǎn)進(jìn)去選擇租賃