您好 在財(cái)產(chǎn)與行為稅申報(bào)表選擇租賃合同 做稅源采集 然后稅源同步后申報(bào) 繳納

我們有AB兩家公司,開始租房合同是用A公司簽的,租房合同的地址也是A公司地址,我申報(bào)了印花,現(xiàn)在這個(gè)租房合同還是A公司地址,但是我們是用B公司簽的租房合同,我申報(bào)印花是在B公司申報(bào)嗎?
印花稅怎么申報(bào)?公司的房租合同
租房合同申報(bào)印花稅是選“財(cái)產(chǎn)租賃合同”嗎
老師,我公司現(xiàn)在跟房東簽了一份租賃合同,月租金是17615,合同簽的是一年的,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,這個(gè)印花稅要怎么申報(bào)呀?
請問我司正在裝修廠房,廠房是租的。請問廠房租賃合同交印花稅嗎?廠房租賃合同5年,合同約定半年付一次,請問要報(bào)印花稅的話怎么申報(bào)呀
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


所屬期怎么填寫?
請問您是按期申報(bào)還是按次申報(bào)的
按次申報(bào),辦公室租一年
那所屬期可以選擇20211130 這個(gè)日期
打開稅源采集里面自動(dòng)帶出來的。要怎么填寫
您點(diǎn)后面的按次申報(bào) 填了后看可以保存么 您這是按期申報(bào)的界面
這個(gè)是按次申報(bào)的,老師請問怎么填寫。另外問一下老師您申報(bào)過這種新版印花稅嗎?謝謝
您選擇前面我說的日期 然后租賃合同 租金填入 我每個(gè)月都申報(bào)的啊 租金
老師圖片給你了,你前面說填寫11月30號(hào)。兩個(gè)起止日期都是這樣嗎?可以填寫一下嗎?
是的?兩個(gè)起止日期都是這樣 我這邊系統(tǒng)只允許這樣填 填1到30號(hào) 保存不了
是這樣嗎?我填寫了一個(gè)日期,三個(gè)日期自動(dòng)變成一樣了。簽合同日期需要改嗎?另外稅目是財(cái)產(chǎn)租賃合同嗎?計(jì)稅金額寫全年的房租對嗎?
三個(gè)日期自動(dòng)變成一樣了 我這也是的 稅目是財(cái)產(chǎn)租賃合同 計(jì)稅金額寫全年的房租?是的
老師我剛點(diǎn)擊了跳轉(zhuǎn)申報(bào),麻煩幫我看下直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以嗎?另外所屬期為什么是1-12月份?謝謝
這個(gè)是減征政策的適用時(shí)間 小規(guī)模納稅人您可以減半征收
老師又上角稅款所屬期是有選擇的。::>_<::。
您選擇了后能保存么 我這邊選擇是可以的 單位無法保存的
不懂你說的
就是有日期可以選 但是選一個(gè)期間日期的話 系統(tǒng)無法保存 比如您選1到30日 就保存不了