你好,借預(yù)付賬款36000,貸銀行存款36000,結(jié)轉(zhuǎn),借管理費(fèi)用18000,制造費(fèi)用15000,銷售費(fèi)用3000,貸預(yù)付賬款36000
年初開發(fā)支票,預(yù)付財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)36000元。屬于車間的15000元,行政管理部門18000元,剩余的是銷售部門保險(xiǎn)費(fèi)
11.17日,攤銷以前已預(yù)付應(yīng)由本月份負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元,其中管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)500元,車間應(yīng)負(fù)擔(dān)400元分錄怎么寫?
11.17日,攤銷以前已預(yù)付應(yīng)由本月份負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元,其中管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)500元,車間應(yīng)負(fù)擔(dān)400元。
第1題.采購李明預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付。第2題.采購員李明出差回廠報(bào)銷差旅費(fèi)880元,退回多余現(xiàn)金120元。第3題.以銀行存款支付全年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)4800元。第4題.攤銷應(yīng)本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)400元,其中生產(chǎn)車間250元,管理部門150元。
(1)每月發(fā)出材料120000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用35000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用45000元,工程領(lǐng)用20000元,行政管理部門耗用5000元,車間一般耗用8000,銷售部門領(lǐng)用7000元。(2)分配本月工資300000元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,以產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資100000元,銷售人員工資50000,工程人員工資30000元。(3)提取現(xiàn)金備發(fā)工資290000(4)按工資總額的10%提取醫(yī)療保險(xiǎn)按工資總額的2%提取教育經(jīng)費(fèi)(5)用銀行存款支付本月水電費(fèi)2萬元,其中車間1萬元,行政管理部門8000元,銷售部門2000(6)寄情美麗,折舊15000元其中車間5000元行政管理部門9000,銷售部門1000(7)攤銷本月報(bào)刊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),其中車間500行政管理部門800銷售部門200(8)發(fā)放上月工資290000元,代扣個(gè)人所得稅10000(9)按照工人工資比例分配本月制造費(fèi)用(10)本月甲產(chǎn)品完工100件,總成本6萬元,乙產(chǎn)品完工80件,總成本55000元
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?