你好,同學(xué)。一般納稅人增值稅的計(jì)算方法是拿銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅等于銷售額乘以稅率
找別人公司幫忙發(fā)發(fā)票。別人收我6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)的錢是拿不含稅價(jià)格算還是含稅價(jià)格算
增值稅不是拿增加的錢算嗎,為啥這里頭拿價(jià)格算
為啥這里面拿價(jià)格乘稅率算增值稅呀,這樣對(duì)嗎。
老師,第一個(gè)題,為啥算資本溢價(jià),要把增值稅加上呢,不是只算購入價(jià)嗎
為什么進(jìn)口的高檔香水精要用關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅再算增值稅?這里為什么要加消費(fèi)稅后算增值稅,而不是直接算增值稅?為什么要加消費(fèi)稅?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
老師,我們餐廳給公司提供餐,這個(gè)公司是康養(yǎng)院。每個(gè)老人的餐費(fèi)是公司代收的。餐廳開票直接是老人的名字,那我餐廳掛賬掛每個(gè)老人。還是公司?
請(qǐng)問老師,總公司在西安,分公司2023年在溫州成立,2024年匯算清繳無需合并到西安總公司申報(bào)對(duì)吧。
公司是游樂園,進(jìn)了那些活的動(dòng)物的,那些進(jìn)來的動(dòng)物發(fā)票,怎么入賬寫分錄
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員可以登錄電子稅務(wù)局嗎? 我用微信小程序電子證照掃碼電腦端電子稅務(wù)局二維碼后,跳轉(zhuǎn)至【選擇辦稅員】界面,但是我不是辦稅員,該怎么操作才能登錄呢?謝謝
老師,你好!物業(yè)公司是一般納稅人,它的進(jìn)項(xiàng)可以是哪些,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
各位老師,成本單怎么算,就那個(gè)萬能公式是怎么算的,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
增值稅應(yīng)該是價(jià)格增加的錢乘稅率呀
你說的那個(gè)是應(yīng)納稅稅額
而且跟我問的有啥關(guān)系
例題中也沒有原來的價(jià)格,所以價(jià)格增加的也是1000元,增值稅是用1000*13%=130
價(jià)格1000呀老師,1000也不是增加的錢
沒有原來的價(jià)格,只有個(gè)1000的價(jià)格,增值稅就應(yīng)該是1000*13%。如果有原先這批商品購進(jìn)產(chǎn)生的稅額,符合可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的條件,可以從130的增值稅額中扣減
1000是原價(jià)呀老師
那你現(xiàn)在的價(jià)格是多少
沒有,就1000原價(jià)
是的呀。沒有就按這1000算。你如果有其他進(jìn)項(xiàng),可以抵減
這1000乘個(gè)增值稅率就算是增值稅了是
是的。沒有其他價(jià)格就是這樣算了
下面的也是這樣
這個(gè)主要是講解什么是價(jià)外稅,什么是價(jià)內(nèi)稅
下面的1000乘百分之十三也是這樣
是的,這兩個(gè)是一樣的。上面那個(gè)是不征收消費(fèi)稅的產(chǎn)品,下面那個(gè)是征收消費(fèi)稅的產(chǎn)品