你好,社??梢哉T黾?,是單位的職工,您就可以正常增加社保,社保和企業(yè)收入不直接相關(guān)
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,3月份有銷售開票,之后幾個月就沒有開票,后面也不知道有沒有開,但是這個月的社保要增7個人,這樣會不會有影響,沒有銷售額,怎么做公資
我個體戶,我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯了,小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯開成5%之前沒發(fā)現(xiàn),對方也沒有問,這個季度報稅時發(fā)現(xiàn)了,增值稅報表上銷售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷售額,雖然稅報成功了,以后會有影響嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,10~11月份都沒有開票,12月份開了25萬,是免增值稅么……下個月就轉(zhuǎn)一般納稅人,會有影響嗎
這月我們從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人 還可以開普票嗎?不開轉(zhuǎn)票會咋樣 也不知道這個月有沒有進項。開普票好還是轉(zhuǎn)票好
老師,你好我們6月新開公司發(fā)票只有5份,這個月去發(fā)票增量60份,稅務(wù)局說是臨時增量,要固定增量要看3個月的銷售額才行,那我這個月申請的60份是不是全部要開完,沒開完會不會影響下個月的發(fā)票增量
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
一直沒有收入會不會異常
你好,只要是真實的是可以的
好的,謝謝
老是,還有一個問題請問您上個季度的利潤算錯了是虧損,實際是盈利一萬多,那這樣可不可以留給下個季度再交企業(yè)所得稅
您好,應(yīng)該上個季度繳納的稅款,您下個季度繳納就會產(chǎn)生滯納金,建議您先去更正申報表,把稅款先補上,這樣可以少交滯納金
企業(yè)所得稅不是都是預(yù)繳的嗎,算少的部分下一季度直接交不行嗎
是預(yù)交,但是 是按實際預(yù)交。下季交可以,會有滯納金
好的,那下季度交的話是不是不用更正申報
你好 正常來說是要把錯的更正申報的 有的地區(qū)可以按實際數(shù)填寫 各地有差異 建議和當?shù)囟惥窒却_認 按稅局要求的做。