這個(gè)電子普通發(fā)票,可以反復(fù)打印,你 再發(fā)給對(duì)方就可以,不需要開紅字,這個(gè)跨年你開紅字,重新開話,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),重新開,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
我公司在去年9月開的電子普票,在昨天和對(duì)方單位核實(shí)的時(shí)候?qū)Ψ秸f我們沒有給開票但我們各種稅款也都交了,如果今年跨年紅沖這種我們賬務(wù)怎么處理?稅務(wù)怎么處理?
老師 我們公司去年12月份開給對(duì)方公司10萬的普通發(fā)票,現(xiàn)在都8月份了,對(duì)方公司說票丟了,叫我們想辦法處理一下,這種情況怎么處理,都跨年了,稅都繳納了
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師 我們一般納稅人 我昨天給政府部門的開了一張專用發(fā)票 有沒有影響 按理說開個(gè)普通發(fā)票就可以了 但是現(xiàn)在才反應(yīng)過來 他們財(cái)務(wù)收到也沒有說啥 這種對(duì)方財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理賬務(wù) ?
老師,去年12月份對(duì)方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對(duì)方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我需要怎么處理呢
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤表里哪塊填寫
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
檸檬云會(huì)計(jì)軟件是不是免費(fèi)的?會(huì)計(jì)軟件哪個(gè)好一些?應(yīng)聘到一個(gè)剛成立的新的單位,現(xiàn)在沒有財(cái)務(wù)軟件
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬,本期生產(chǎn)成本600萬,產(chǎn)成品成本500萬,問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?
申報(bào)是藍(lán)字%2B紅字相互抵減,不需要交稅
那去年九月份的票他們現(xiàn)在也可以入賬嗎?那如果人家退票我繳進(jìn)去的稅錢怎么辦?
你這個(gè)月藍(lán)字%2B紅字去申報(bào)這個(gè)
開紅字會(huì)沖掉藍(lán)字發(fā)票稅額多交不會(huì)退回
我開完紅字就不重新開了,因?yàn)槿思艺f現(xiàn)在錢回不來暫時(shí)不開票,我是開個(gè)紅字可以沖減今年的收入額是嗎?
可以的,這個(gè)要是算退貨是沖掉這個(gè)開紅字當(dāng)期收入
就是說我做賬的時(shí)候把這筆紅沖的做進(jìn)去,報(bào)增值稅時(shí)候當(dāng)期收入減去紅字金額是這個(gè)意思嗎?
是的,是的,是的,是的