嗯,就是這樣填寫的哦
7月份股東分紅了,A股東分紅90萬,B股東分紅10萬,現(xiàn)在申報個稅,按照領(lǐng)導(dǎo)給的數(shù)據(jù)申報,請問個稅申報是這樣填寫嗎
老師想請問下一下,就是公司2個股東,a股東分紅了10萬。b股東分紅40萬。等于還差b股東30萬。股東b的意思后面月份,每月轉(zhuǎn)10萬給她。3月補(bǔ)足。這樣的話,我是不是賬上也得提現(xiàn)出來,每月少10萬呀
請問,有限合伙企業(yè)收到被投資方的分紅,股息紅利再哪里申報?個稅里面嗎?有限合伙不是只申報經(jīng)營所得嗎?如果在個稅里申報,是直接按照股東名字申報繳稅?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓原來公司3個股東,現(xiàn)在只有兩個股東了,退出股東的股權(quán)按50萬,平分給兩個股東,沒有出錢,請問印花稅轉(zhuǎn)移書具填0申報吧,稅源表也是一樣吧,還有就是自然人扣繳端我怎么申報出讓人的個稅咩,按0申報,現(xiàn)在是電子稅務(wù)局操作
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師,請問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實(shí)務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級納稅的條件是什么
工會經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會費(fèi)嗎?使用工會經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時間應(yīng)該是以次月1號,還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個到底應(yīng)該參照哪個日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機(jī),現(xiàn)在國家實(shí)行補(bǔ)貼政策,收到補(bǔ)貼款計(jì)入哪個會計(jì)科目,補(bǔ)貼款里面有成本費(fèi)用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請問一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
老師,我想問這125萬的應(yīng)納稅所得額是怎么推算出來的,比如我現(xiàn)在給股東分紅100萬,這125萬是怎么算出來的?
你好,這個就是利潤的哦,看你的會計(jì)利潤
比如分紅100萬,稅前分紅就是100/0.8=125,為什么是除以0.8?
因?yàn)榭鄢耍玻埃サ膫€稅