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老師,我想問一下,我們公司購了一批書包,用于集體福利怎么做賬務處理?進項稅額怎么處理?

2020-08-13 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-13 16:39

你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 購進用于集體福利的,進項稅額不可以抵扣

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快賬用戶3154 追問 2020-08-13 16:40

我知道進項稅額不可以抵扣,但是進項稅額怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:41

你好,進項稅額不可以抵扣,所以進項不認證,按普通發(fā)票入賬了

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快賬用戶3154 追問 2020-08-13 16:42

進項稅額要不要轉出到哪個科目?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:44

你好,如果你進項稅額認證了,就需要轉出,計入進項稅額轉出科目核算 如果沒有認證,就不需要做進項稅額轉出處理的

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快賬用戶3154 追問 2020-08-13 16:45

如果不認證的話是不是做成成本?如果是認證了的話,進項稅額轉出到哪個科目?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:52

你好,如果不認證的話,是計入費用核算 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 如果認證了,進項稅額轉出的分錄是 借;管理費用等科目,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶3154 追問 2020-08-13 16:58

我明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:59

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 購進用于集體福利的,進項稅額不可以抵扣
2020-08-13
借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-03-16
你好 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 并入工資計算個稅
2020-04-06
你好 借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2020-11-24
同學你好 可以的 視同內銷就行了 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2021-06-07
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