你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 購進用于集體福利的,進項稅額不可以抵扣
老師,我想問一下,我們公司購了一批書包,用于集體福利怎么做賬務處理?進項稅額怎么處理?
老師,你好,想問下,我們外購一批商品,一部分研發(fā)部門領用做實驗了,我們應該怎么做賬務處理
老師,你好我想問一下,個體經(jīng)營戶,給我們公司維修了廠房而進購了一批彩鋼板,和彩鋼門。我應該怎么處理?
老師我想問一下我進項票認證了沒抵扣需要做進項轉出嗎?怎么賬務處理?另外我想問下,有社保的計提工資怎么做賬務處理?
老師:外購商品用于集體福利 發(fā)放時 借:應付職工薪酬一福利費 貸:庫存商品 應交稅費一增(進項稅額轉出),后期這個進項稅額轉出怎么處理?
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調增,因為平臺達人傭金都沒有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計利潤是316萬,之前年度虧損是721萬,目前盈利300萬彌補之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會影響我小微企業(yè)的認定標準嗎?截止到6月底的利潤316萬,這個數(shù)據(jù)會對企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請問減半征收的城建稅、教育費附加計入營業(yè)收入嗎?
老師,我這個月開完的銷售票有兩張沒有入賬結轉收入,已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在報稅跟系統(tǒng)對不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險公司的人保會計分錄
老師,你好,稅務局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務變動率與主營業(yè)務收入變動率差異異常;工資勞務變動較大時,表明用工多,則產生的收入也要增加。當納稅人的工資與勞務費用發(fā)生變動率,大于企業(yè)主營業(yè)務收入變動率時,可能存在少計收入的風險,該指標旨在發(fā)現(xiàn)少計收入風險。風險旨向:工資勞務變動率與收入變動率不匹配,少計收入風險。 這個需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒有收入和成本,都是費用,季度所得稅申報里營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填0,利潤是負數(shù),有風險提示這個怎么辦
老師你好,稅務局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺下單,酒店需要按比例支付推廣費給美團、大眾點評、攜程等平臺,平臺開具商品名稱為*信息技術服務*服務費的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術服務*服務費占比過高,存在少記住宿收入的風險。 這一個服務費比例應該是多少比較好?對應這個問題,我們應該要怎么修正?
支付公司請律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬,銀行已收取,分錄怎么做?
我知道進項稅額不可以抵扣,但是進項稅額怎么做分錄?
你好,進項稅額不可以抵扣,所以進項不認證,按普通發(fā)票入賬了
進項稅額要不要轉出到哪個科目?
你好,如果你進項稅額認證了,就需要轉出,計入進項稅額轉出科目核算 如果沒有認證,就不需要做進項稅額轉出處理的
如果不認證的話是不是做成成本?如果是認證了的話,進項稅額轉出到哪個科目?
你好,如果不認證的話,是計入費用核算 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 如果認證了,進項稅額轉出的分錄是 借;管理費用等科目,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
我明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝