你好同學(xué),是的同學(xué)不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的同學(xué),但是分紅是分紅個(gè)人的必須交個(gè)稅的同學(xué)
我們公司投資了一個(gè)公司,投資收益了,這個(gè)收益不是免稅的嘛 投資收益最后不都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嘛,那我們公司自然人股東要分紅,要不要交個(gè)人所得稅呢
請(qǐng)問(wèn)老師A公司投資B公司,收到B公司的投資收益,A公司是不是不需再交企業(yè)所得稅?因?yàn)锽公司分紅是交完所得稅的利潤(rùn),這樣理解對(duì)不?同時(shí)A公司把收到的投資收益分給A公司的個(gè)人股東,則個(gè)人股東需不需要交納20%的個(gè)人所得稅呢?麻煩老師解答,謝謝!
股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)股東取得對(duì)外投資分紅收益是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)夲年利潤(rùn)科目,然后從本年利潤(rùn)輕到利潤(rùn)分配一股東分紅科目?只要按20%交個(gè)稅后,就不要再按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅?
有限公司稅后利潤(rùn),給股東分紅的話,自然人股東要按照股息紅利所得交個(gè)稅,企業(yè)股東是不是按照投資收益所得交企業(yè)所得稅還是免稅
老師,有個(gè)問(wèn)題我不明白,我看見(jiàn)一篇文章說(shuō)自然人投資一個(gè)企業(yè),凈利潤(rùn)100萬(wàn)所得稅要繳納25萬(wàn),分紅100萬(wàn)要繳納個(gè)稅20萬(wàn), 然后文章里面說(shuō)如果以公司為股東,可以節(jié)約個(gè)人所得稅。 有一點(diǎn)我不明白,如果以公司投資是不是收到分紅要記入投資收益,那不用繳納企業(yè)所得稅嗎?是不是這樣的投資符合居民企業(yè)之間的股息紅利免企業(yè)所得稅
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?