您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)

公司讓客戶把承兌直接背書給供應(yīng)商了,我這邊怎么做會計(jì)分錄
我客戶的客戶直接把承兌轉(zhuǎn)讓給了我的供應(yīng)商 請問我怎么做賬
老師,收到客戶開給我們的承兌匯票要怎么做賬呢?我們把這承兌匯票又背書給供應(yīng)商,這又要怎么做賬呢?
我收到客戶付的一張電子承兌匯票,然后馬上就背書轉(zhuǎn)讓給我的供應(yīng)商,這個(gè)分錄怎么做
把客戶給我們的承兌匯票轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,怎么做會計(jì)分錄哈
老師謝謝你,我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀


問題,我們這邊沒有收到票據(jù),是供應(yīng)商收到了
那也最好賬上體現(xiàn)下 將來查賬比較清晰