你好,負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以的
發(fā)票上月認(rèn)證了,報稅后又退回給對方重新開發(fā)票,本月收到對方開來的對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,與更正后的正數(shù)發(fā)票,本月需要怎么做賬?
給對方單位上個月發(fā)票開錯了,把發(fā)票拿回來后,紅沖重新開,原來錯的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都要再給對方嗎
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項稅和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的,與對方對賬對方說當(dāng)時發(fā)票金額多開了,對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
納稅調(diào)整項目明細(xì)表中銀行手續(xù)費用填一行
老師,對公付給員工出差補貼,付給個人了,沒有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個體工商戶簽的合同,對方發(fā)票也開的個體工商戶的公司名字,錢能不能打給個體戶的個人?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊至今一直未經(jīng)營數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒有做海關(guān)備案,應(yīng)該只是有一個海關(guān)登記,現(xiàn)在做工商年報,有一個模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒有也沒辦法跳過,我們該怎么處理
老師您好,我接手一家食品加工個體戶,錄入期初是按照前會計科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師請問 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進(jìn)行評估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納什么稅費?
老師,付款申請單小寫那個格子里面帶不帶¥這個符號?
幾十萬的長期待攤草坪費用現(xiàn)金流量入哪類?企業(yè)自己的土地
公司在1月份對公付款2萬元,但是對方更換營業(yè)執(zhí)照,5月份再開發(fā)票可以用新的營業(yè)執(zhí)照開這筆款項嗎?
自然人股權(quán)變更,申報個稅,股權(quán)原值怎么填?
第一次:借庫存商品 進(jìn)項稅額貸銀行存款 開負(fù)數(shù)后:借庫存商品貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后又開了一張正確的 借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸什么?
開負(fù)數(shù)后, 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(藍(lán)字) 應(yīng)付賬款(紅字) 又開了一張正確的, 借:庫存商品(藍(lán)字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸: 應(yīng)付賬款(藍(lán)字)
好的,明白了謝謝
不客氣的,祝您生活愉快,工作順利