借:管理費用 貸:應付職工薪酬 先計提 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 實際發(fā)放

公司7月份發(fā)6月份的工資,那么其中有兩個人在8月才支付。如何做分錄?
公司工資是8月份發(fā)放7月份的工資預付8月的工資怎么做分錄
老師:6月份計提的工資,7月份發(fā)放時有個離職人員沒發(fā),8月份才發(fā)。7月8月份賬怎么做,麻煩給下分錄,謝謝!
6月份醫(yī)保實際支付了8萬元,7月份發(fā)6月份工資代扣的5萬元,發(fā)工資時代扣的數(shù)據(jù)才是正確的,這個做分錄呢?
7月份發(fā)6月份工資,6月份做賬計提了6月份的工資,其中有研發(fā)支出-費用化支出-工資,6月份需要在月末兩研發(fā)費用的工資結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?還是在7月份結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風險嗎?目前稅務是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術咨詢合同,開票開信息系統(tǒng)服務——信息技術服務費發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報表后,報表上留抵稅額有變動,需要更正到今年度的申報表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購買機器,購貨款打到別的公司,作為我們公司借那個公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計算產(chǎn)假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
能這么寫嗎 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款(7月實際發(fā)放) 其他應付款(7月未發(fā))
這個沒必要 8月發(fā)放的 8月做 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 就可以了 當然 你非要這樣寫 也不能說錯了哈