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老師,總公司支付子公司款項50萬,在合并報表時,合并抵消分錄應(yīng)該怎么做?

2020-08-13 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 11:13

是什么款項,這個款項是

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快賬用戶5798 追問 2020-08-13 11:14

老師,總公司撥給分公司了50萬,分公司用于買了一輛汽車

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:15

那就是要抵消的 借 其他應(yīng)付款 50 貸 其他應(yīng)收款 50

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快賬用戶5798 追問 2020-08-13 11:17

我當(dāng)時總公司做的分錄:借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 分公司做的分錄:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:20

那你現(xiàn)在就是 借 其他應(yīng)付款 貸長期股權(quán)投資,進(jìn)行抵消,你這兩邊的賬不對應(yīng)

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快賬用戶5798 追問 2020-08-13 11:23

老師,如果總公司這樣做,分公司 應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:30

你這是抵消分錄,不存在總分公司,是合并抵消層面 做的分錄

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快賬用戶5798 追問 2020-08-13 14:41

老師,這筆款的現(xiàn)金流量表合并,調(diào)整分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 14:57

借,支付的投資相關(guān)現(xiàn)金流量 貸,收到的經(jīng)營相關(guān)借款

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是什么款項,這個款項是
2020-08-13
同學(xué)您好! 子公司將固定資產(chǎn)銷售給母公司,在合并報表時,應(yīng)抵消內(nèi)部交易。抵消分錄應(yīng)包括:抵消固定資產(chǎn)原價和累計折舊,確認(rèn)母公司的固定資產(chǎn)凈值;抵消子公司對母公司的銷售收入和母公司的購進(jìn)成本,確保合并報表中資產(chǎn)和負(fù)債的準(zhǔn)確反映。
2024-03-26
你好! 借:營業(yè)收入 貸:管理費用 因為在子公司個報中,是將租金支出計入了管理費用的,所以在合報中抵消時需要沖減
2023-03-15
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款
2022-07-18
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-11-19
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