你點(diǎn)第一個(gè)圖片的保存那里進(jìn)去然后點(diǎn)下一步
鄒老師您好,這個(gè)我是前天去稅務(wù)局做的,存款賬戶報(bào)告怎么還顯示資料保存未提交 打開下面這個(gè)圖又是已提交 是我哪里操作不對嗎 或者說是我要在哪里提交呢 這個(gè)是稅務(wù)局人給我做的 我這邊的開戶行選不上
老師您好,我這個(gè)月本來簽的是1510的合同,已經(jīng)收了500的款項(xiàng),票也開了500的,然后我未收的款項(xiàng)是這樣做分錄的,借應(yīng)收賬款1010 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅10 ,可是我這個(gè)1010的票還沒有開,我就先計(jì)提稅費(fèi)了,這樣報(bào)稅的時(shí)候我交的稅費(fèi)就與開票系統(tǒng)里面對不上啊,請問這個(gè)要怎么弄啊
你好老師,像快遞行業(yè)一般上級公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶,然后我們在提現(xiàn)到公戶上,但提現(xiàn)后顯示上級公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000,然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1884.04 借主營業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款-上級公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對不對?還有就是摘要寫的對嗎
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個(gè)月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?