你好,印花稅不需要計提,交稅時直接計入稅金及附加就可以 借,稅金及附加 貸,銀行存款
購銷合同分錄,第一步計提,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅金印花稅,第二步,借應(yīng)交稅金印花稅,貸銀行,這樣可以嗎?
我計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。這樣可以嗎?
你好,印花稅的計提和繳納分錄,第一種:借:稅金及附加-印花稅。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款。第二種:借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款,請問如果把那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅省略,對報表有什么影響嗎?對什么有影響呢
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納時 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進項稅額,我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個出口原材料的報關(guān)單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?
那計入管理費印花稅行嗎
你好,不可以的;現(xiàn)在印花稅是計入稅金及附加了;
是所有印花稅都這樣做分錄嗎
你好,如果是購入不動產(chǎn)支付的印花稅,是計入不動產(chǎn)的成本
老師!工會經(jīng)費是不是也是這樣計提呢
你好 工會經(jīng)費計提 借,管理費用一工會經(jīng)費 貸,應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快