你好!內(nèi)賬還是外賬?你們扣款開發(fā)票嗎?
老師我們超市聯(lián)營(yíng)商的貨款是由我們收的,每15天結(jié)一次賬,結(jié)賬時(shí)后從中扣除水電,折舊,還有代聯(lián)營(yíng)商發(fā)的工資,月底用扣的水電折舊充我們的水電折舊,請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)分錄如何做
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
公司要注銷,個(gè)稅只有法人一個(gè)人,申報(bào)個(gè)稅沒發(fā)工資,是不是要把個(gè)稅申報(bào)表改了
請(qǐng)問老師,甲單位租賃的乙社區(qū)的平房,甲單位支付的水費(fèi)電費(fèi),雖然直接支付給電力局和水利部門,但是因?yàn)槠椒康乃袡?quán)是乙社區(qū)的,因此發(fā)票的單位名稱都是乙社區(qū),請(qǐng)問甲單位企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除么。乙社區(qū)寫了個(gè)說明,說明這個(gè)平房是甲方使用的,并且水電費(fèi)也是甲方自行支付的,也有甲方和乙社區(qū)的合同。
請(qǐng)問廠房在建工程期間有一筆倉(cāng)儲(chǔ)收入 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師 就是現(xiàn)在老板把所有U盾 銀行卡都拿走了,我不能打流水,那我怎么做賬呀。他招到新來的會(huì)計(jì),我要跟他交接,他把東西都拿走了,我現(xiàn)在怎么交接呀,這會(huì)我都不知道做啥,我是不是得他股東說說呀
有個(gè)個(gè)體戶幫忙我們做廣告的。。結(jié)果錢預(yù)付給他們后。忘記開票給我們。過了段時(shí)間注銷了咋辦。賬平不了了
老師好,上個(gè)月沖紅了一張發(fā)票,并同等金額開了一張,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入只結(jié)轉(zhuǎn)了正數(shù)的收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)的收入,本月發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,本月結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月未結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)收入可以嗎?
老師 我們成本類,(油費(fèi),運(yùn)費(fèi),租賃費(fèi),爆破工程服務(wù)費(fèi))繳納印花稅稅率分別是多少
老師寶馬4s店都交什么稅費(fèi)?下午去面試。好怕問到。有什么稅收優(yōu)惠不?感謝跟我說下
老師,因?yàn)楣镜馁Y金不夠,然后員工離職了,在員工離職兩個(gè)月后發(fā)工資正常嗎?會(huì)被查嗎
老師4s,店的成本除了買車還有具體什么成本,人工維修費(fèi),材料費(fèi)。?下去面試。賬務(wù)處理是怎樣的?成本是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師是內(nèi)賬
你好!你們扣的水電,折舊,還有代聯(lián)營(yíng)商發(fā)的工資應(yīng)該沖減你們相應(yīng)的費(fèi)用金額,
老師能不能做做詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
你好!比如說你們這個(gè)電費(fèi)是5000元,你們應(yīng)該之前已經(jīng)做了借管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用5000元貸銀行存款。收到庫(kù)對(duì)方的錢,借銀行存款藍(lán)字借管理費(fèi)用紅字沖回之前的費(fèi)用就可以,如果無法合理取得這些數(shù)據(jù),可以直接記入營(yíng)業(yè)外收入。
好的謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)