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老師好,我們7月份重新建賬,期初數(shù)已輸入金蝶專業(yè)版系統(tǒng),入7月份憑證,收貨款要沖定金,但入期初數(shù)應(yīng)收賬款是已經(jīng)沖減定金,這種情況怎么處理?

2020-08-12 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-12 23:31

同學(xué)你好,如果賬上已經(jīng)沒有這個(gè)數(shù)據(jù),你做營(yíng)業(yè)外收入吧。

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同學(xué)你好,如果賬上已經(jīng)沒有這個(gè)數(shù)據(jù),你做營(yíng)業(yè)外收入吧。
2020-08-12
6 月憑證需沖回:借:制造費(fèi)用(紅字),貸:銀行存款(紅字)。 若 6 月已抵扣該專票進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(借:制造費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)),并在 6 月增值稅申報(bào)時(shí)體現(xiàn)。 7 月收到普票后,按價(jià)稅合計(jì)重新入賬:借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款。
2025-07-09
你好!既然你是按應(yīng)收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用金額也不大計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用就可以,不在做項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn),前期應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
一、這種情況有辦法核對(duì),但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對(duì)賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購(gòu)買的相關(guān)記錄,如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對(duì)步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購(gòu)、付款、抵賬等)、期末余額。 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),先核對(duì)近期的對(duì)賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份,通過查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況,核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。 核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對(duì)于沒有對(duì)賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于零星購(gòu)買的供應(yīng)商: 整理零星購(gòu)買的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì),確定應(yīng)付賬款余額。 在核對(duì)過程中,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實(shí)際余額
2024-11-07
你好,起初這筆資金已經(jīng)包括這個(gè)8萬(wàn)了嗎?
2020-10-28
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