你好!按規(guī)定工程類發(fā)票需要在備注里面注明項目名稱和項目所在地的
老師,我們是總承包方,我們接了工程都是分包下去,只收管理費和稅金,我悶規(guī)定的增值稅稅負是2,達不到,少多少,分包方補多少。我們一共11個項目,每個項目都分包了至少2個項目經(jīng)理來做,我不知道怎么核算他們那個項目經(jīng)理的稅負是否達到2了,老師,你能教給我算法嗎?剛到新公司,太著急了
老師,我們是總承包方,甲方也是我們的開發(fā)公司,我們有一個項目是只分包勞務,還有的項目是大包,有簡易計稅,也有一般計稅,今天,出納給了我一堆發(fā)票,要我入成本,老師, 我怎么做才能捋清楚呢?我真的亂了,不知道怎么分項目核算,也不知道該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,我很著急
老師,我們清包工項目掛靠了一個建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準備成立一個自己的公司,請問如果成立勞務公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個項目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡易計稅 目前這個建商品房的項目是從主體開始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務,只有簡易計稅才劃算,可是這個項目因為是從主體開始的,也會涉及到很多的材料,但是簡易計稅是不能抵扣的,請問有沒有勞務簽一份合同,簡易計稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進項了
老師我們承包一項建筑勞務,甲方把工程款以代發(fā)人工的形式打給工人了,我們實際沒有錢入公賬了,而我們把這這項勞務也轉(zhuǎn)包個人了,工人就是轉(zhuǎn)包人提供的,所以我們也沒有從公賬轉(zhuǎn)錢給他,那么,我這塊賬務要怎么處理?。课议_了銷售給甲方,轉(zhuǎn)包人開了成本票給我了。我就弄不清楚賬務該如何處理了老師。
請教老師,建筑企業(yè),有個中標的小項目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式。基于我們提前付給對方一部分預付款,老板要求對方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務費的發(fā)票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務只有出口業(yè)務,沒有內(nèi)銷業(yè)務,出口的貨物是免稅的,請問對應開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ②領用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑秃嫌嬚飨M稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
老師,我知道要備注,但是我差額的時候,不知道把多少發(fā)票金額填到附表三呢?怎么統(tǒng)計
你好!你對外開發(fā)票備注里面沒有填寫差額嗎
老師,我們是總承包方,我收的票備注欄有的票寫著差額
給甲方都是全額開票
你好!你們沒有差額征稅嗎
我悶和分包方簽的合同是簡易計稅的,分包方給我們開的成本票,有的在備注欄就寫的差額,有的沒寫,我們給甲方時全額開票,
你好!沒有填寫費用報銷單嗎?