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你好 老師 我想問(wèn)一下 一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn) 在報(bào)稅時(shí)如何填寫(xiě)增值稅表一 填寫(xiě)后的收入能否于財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表中的收入一致呢?還有銷(xiāo)售使用中的固定資產(chǎn) 增值稅稅率是多少? 謝謝

2020-08-12 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-12 15:57

你好,用銷(xiāo)售使用的固定資產(chǎn),稅率是13%

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齊紅老師 解答 2020-08-12 15:57

09年以前買(mǎi)的是3%的稅率

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快賬用戶4723 追問(wèn) 2020-08-12 15:58

第一個(gè)問(wèn)題呢

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:06

你好,銷(xiāo)售貨物那欄就可以了

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快賬用戶4723 追問(wèn) 2020-08-12 16:14

可是那會(huì)造成增值稅主表中的銷(xiāo)售收入與財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中的收入不一致吧 銷(xiāo)售使用中的固定資產(chǎn)的銷(xiāo)售額體現(xiàn)在財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中的是什么項(xiàng)目?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:25

擬作固定資產(chǎn)清理也要做增值稅的,分錄上也要有

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快賬用戶4723 追問(wèn) 2020-08-12 16:30

分錄是不是 借銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:38

對(duì)的,分錄就是這么做的

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快賬用戶4723 追問(wèn) 2020-08-12 16:49

稅務(wù)規(guī)定 增值稅納稅申報(bào)主表中的收入金額要和財(cái)務(wù)報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入金額要保持一致 固定資產(chǎn)清理不會(huì)體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)收入中 這是不是就對(duì)不上了?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 17:02

體現(xiàn)呀,他不是有稅嗎?這個(gè)一致就可以了

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快賬用戶4723 追問(wèn) 2020-08-12 17:05

怎么體現(xiàn)啊 分錄中沒(méi)出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入這個(gè)科目啊?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 17:10

固定資產(chǎn)清理就是了,申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在主表對(duì)應(yīng)稅率欄

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快賬用戶4723 追問(wèn) 2020-08-12 17:14

可是固定資產(chǎn)清理最后都是平的 要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或支出的 利潤(rùn)表中不會(huì)體現(xiàn)固定資產(chǎn)清理啊

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齊紅老師 解答 2020-08-12 17:20

你的理解有誤,固定資產(chǎn)清理的金額和賬面剩余價(jià)值的差額才轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外的

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你好,用銷(xiāo)售使用的固定資產(chǎn),稅率是13%
2020-08-12
你好;比如1.如果是適用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%的: 填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配”的相應(yīng)欄次;2.減了的1%的部分填寫(xiě)在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額”,且需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目相關(guān)欄次?
2024-01-08
您好,您的業(yè)務(wù),年報(bào)不符是正常的,核算原因
2021-11-24
同學(xué)你好 按對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
2023-06-20
你好,3%銷(xiāo)售貨物一欄里面,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額里面。
2023-01-13
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