不可以 都是5% 只不過代收代付的工資也就是抵扣額和收入相等 稅額0
老師您好!差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)開票:是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
勞務(wù)派遣代發(fā)薪資開票,可以薪資部分開具零稅率普票,服務(wù)費(fèi)開具5%專票嗎?
公司臨時(shí)工工資付款給勞動(dòng)派遣公司,勞動(dòng)派遣公司開具一張人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的專票,和一張人力資源服務(wù)*代發(fā)工資的普票,請(qǐng)問可以都要求開具專票嗎?
勞務(wù)派遣采取差額納稅的企業(yè),代收代付工資社保的費(fèi)用不能開具專票只能開具普票,普票稅率可以開0%嗎
勞務(wù)派遣的發(fā)票??梢苑珠_兩張嗎? 一張普票稅率5的工資社保部分,一張專票勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)部分。
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開票?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開票?
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問匯算清繳是否需要調(diào)增?
開采類行業(yè),開采數(shù)量沒辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開了420萬發(fā)票,上個(gè)月230萬的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?
我不太明白,老師能講一下勞務(wù)派遣代發(fā)薪資的具體開票方式嗎
收入100 工資100 服務(wù)費(fèi)20 20開差額專票 差額抵扣的差額0 工資的那個(gè)本期抵扣100,收入100,稅額0 稅率星號(hào) 不是免稅的稅率
我們之前開了一張普票,金額是代發(fā)薪資的,老師幫忙看一下這個(gè)票據(jù)這樣開可以嗎,然后另外開了一張服務(wù)費(fèi)的專票
可以 就是這么開的 稅率那不是免稅
我們代賬公司說不可以這樣開,要我們把票收回
你上面的是普票的吧 服務(wù)費(fèi)單獨(dú)開就是了
是普票,服務(wù)費(fèi)單獨(dú)開了,按照5%的稅率
這張普票是不是也要按照5%稅率開?
你好 是的 服務(wù)費(fèi)也是5的
那我這張普票需要找客戶收回重開的吧
你好 不用重新開的
普票不是也需要按照5%的稅率嗎
是的 上面的稅率是5 但是差額全部抵扣了 差額的發(fā)票稅率xx星號(hào) 不是5%