期末留抵稅額的數(shù) 對(duì)著呢 不差a 第二張圖片填的位置也對(duì)著呢 就是填在30欄8383.03就可以了
老師,這是我上個(gè)月的報(bào)表,交了增值稅,那我這個(gè)月的數(shù)不會(huì)填了,這個(gè)期末留低數(shù)差了8383.03.這個(gè)數(shù)還要在填到哪里呢
老師,這個(gè)表上的期初數(shù),比如我要報(bào)6月的。期初數(shù)我是不是就填5月的期末數(shù)?
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開(kāi)票收入,月底開(kāi)了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過(guò)稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
老師那個(gè)緩交的增值稅現(xiàn)在交了要填在哪里?這里只有填上一期應(yīng)交的增值稅1緩交的增值稅上個(gè)月也交了,不知道要填在哪里
老師,值稅納稅申報(bào)表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)是錯(cuò)的, 那我可以在這個(gè)月把這個(gè)數(shù)填到30欄里頭 然后下個(gè)月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因?yàn)槲疑蟼€(gè)月也沒(méi)有交稅
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問(wèn)一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
老師,但是,這個(gè)月的留底稅額,數(shù)不對(duì),就差了8383.03
啊,對(duì),我有一張交增值稅8383.03的票子還沒(méi)做,要是做完了,就對(duì)上了,對(duì)吧
申報(bào)表的上 期末留抵稅額是對(duì)著呢 就是39萬(wàn)多 沒(méi)有差數(shù) 你的意思是賬上和申報(bào)表不符對(duì)么 那就是賬上還 沒(méi)有做繳納增值稅的分錄
對(duì),是的,我沒(méi)做交稅的那個(gè)憑證,所以和申報(bào)表的數(shù)對(duì)不上,
我給忘記了,謝謝老師
不客氣的 工作順利 ^_^