那您就是開了32萬的發(fā)票,需要全額繳納增值稅
你好問下小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的普票免稅,我第四個季度普票開了26萬,專票開了4.5萬,合計超過30萬都要交稅,還是說26萬普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
小規(guī)模納稅人一個季度開了專票和普票,普票沒超過30萬,專票超了30萬,申報時普票要不要交增值稅?
小規(guī)模納稅人,開增票占用30萬免稅額度嗎?比如我普票開了30萬,專票開了兩萬,專票要交稅,普票還,交稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度開普票30萬,專票30萬的話,普票部分還能免稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人本季度專票開10萬,普通發(fā)票開了25萬,需要按35萬繳納增值稅嗎?還是普票不用交納沒有超30萬,只繳納專票?
專利的減費請求從專利局網站提交,請問,網址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
意思是增值稅專用發(fā)票,即使當時交了稅也占用30萬的額度
您好,是的,這30萬元包括普通發(fā)票和專用發(fā)票,超過了就全額納稅,沒有超過專票正常繳稅款,普票還是可以免增值稅的,
如果普票加專票,合計31萬,就普票一分錢都不免
您好,對的,您理解正確,31萬元全額繳納增值稅