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多交或少交所得稅,管理費(fèi)用入銷售費(fèi)用,固定資產(chǎn)入管理費(fèi)用,盤盈或盤虧怎么做分錄

2020-08-11 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 17:22

您好,具體是什么盤虧盤盈了?

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快賬用戶9631 追問(wèn) 2020-08-11 17:45

打比方,上面這些情況怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:49

你好 是固定資產(chǎn)盤虧盤盈嗎

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快賬用戶9631 追問(wèn) 2020-08-11 18:00

①所得稅多交了,匯算清繳退回了多繳,分錄 ②把管理費(fèi)用入到銷售費(fèi)用里了 ③把固定資產(chǎn)入到管理費(fèi)用 ④盤盈多了固定資產(chǎn) ⑤多計(jì)提了固定資產(chǎn) 這些情況都是去年的,怎么通過(guò)以前年度損益處理

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:03

真厲害,你咋沒(méi)把企業(yè)全部的帳發(fā)來(lái)呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:03

等我寫好分錄發(fā)給您,不要著急

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齊紅老師 解答 2020-08-11 20:35

1 借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2借 以前年度損益調(diào)整 -管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整-銷售費(fèi)用 3借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交所得稅 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 4借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整--營(yíng)業(yè)外收入。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配 5多計(jì)提了固定資產(chǎn) ;這是什么意思 固定資產(chǎn)是不計(jì)提 的

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您好,具體是什么盤虧盤盈了?
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您好 您可以參照下面圖片
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您好,1借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
2020-08-11
同學(xué),您好,您的理解是正確的。
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同學(xué)你好,參考一下這個(gè)圖片,上面寫的看了下基本都對(duì)
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