你好,增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項%2B免抵退銷售額*征收率-進項稅額)/(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)
請問有出口免抵退的企業(yè),實際的稅負率怎么算?
老師,出口退稅企業(yè),增值稅稅負率怎么計算,比如,內(nèi)銷不含稅1199萬,出口收入787萬,期初留底42萬,銷項148萬,進項168萬,轉出0,免抵退42萬,實際抵扣148萬,期末留抵19萬,求增值稅稅負率的計算過程,謝謝老師
實行免抵退和未實行免抵退的出口企業(yè)有什么差別?
請問在計算生產(chǎn)出口企業(yè)的稅負率時,這個實際抵扣進項稅額怎么算的?
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率怎么算呢?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
您好,免抵退銷售相當于我的出口銷售,那就是內(nèi)銷銷項稅額+出口片收率-進項/出口銷售+內(nèi)銷銷售是這樣吧?
你好,免抵退銷售額相當于出口銷售額的