你好,同學(xué)。 就是要約定利息 條款,如果沒有約定,就沒權(quán)利申請(qǐng)支付利息 的。
老師好,合同法中建設(shè)工程合同的墊資和工程欠款的規(guī)定我有點(diǎn)疑惑,沒有約定的墊資是按工程欠款處理,工程欠款的利息若無約定按同期同類貸款利率確定,可是墊資的利息若無約定則無權(quán)請(qǐng)求支付利息,這個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如何處理呢
請(qǐng)問老師! 5101 主營業(yè)務(wù)收入 5401 主營業(yè)務(wù)成本 一、這兩個(gè)科目分別核算施工企業(yè)的工程合同收入和工程合同費(fèi)用。 二、1、如果工程施工合同的結(jié)果能夠可靠地估計(jì),企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)完工百分比法在資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)工程合同收入和工程合同費(fèi)用。 2、如果工程施工合同的結(jié)果不能夠可靠地估計(jì)應(yīng)當(dāng)區(qū)別情況處理: (1)若合同成本能夠收回的,工程合同收入根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本加以確認(rèn),合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為工程合同費(fèi)用; (2)若合同成本不能夠收回的,不能收回的金額應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)立即作為工程合同費(fèi)用,不確認(rèn)收入。 問題:前期價(jià)款支符都正常進(jìn)行!也正常確認(rèn)收入、成本、利潤,但在合同執(zhí)行中后期因結(jié)算價(jià)款開發(fā)商扯皮,這樣是否可以適用 《施工企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法 》中的 施工結(jié)果不能可靠估計(jì)中第(1)種情況按本季度能夠收回的款項(xiàng)確認(rèn)成本及收入,本季度無利潤!后面協(xié)調(diào)正常再調(diào)整!這樣處理需要哪些資料附件備查!望能詳細(xì)回答!特別感謝!
我們公司借了一筆貸款,是一個(gè)工程項(xiàng)目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購買有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)于貸款利息資本化還是費(fèi)用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購買固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應(yīng)該費(fèi)用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費(fèi)用化的金額該怎么算;考慮過采用簡單的按照購買固定資產(chǎn)花費(fèi)金額占總借款比例去計(jì)算應(yīng)該費(fèi)用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購買固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時(shí)間和這個(gè)借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實(shí)務(wù)中如何處理,請(qǐng)老師指教
老師好!公司前法人在任職期間與某個(gè)集團(tuán)公司不知是口頭協(xié)議呢還是簽訂合同(注:合同沒看見),將房地產(chǎn)工程承接給集團(tuán)公司修建??墒枪こ滩]修建起,公司前法人與集團(tuán)公司2021年5月解約,集團(tuán)公司下的負(fù)責(zé)承包工程的負(fù)責(zé)人欠下工人工資及工程款,現(xiàn)由公司來墊付。前法人2022年1月29日在我市xx區(qū)建設(shè)工程有限公司撥款500萬元,其實(shí)xx區(qū)建設(shè)工程有限公司只支付了400萬元,全都用來付集團(tuán)公司的工程款(注:工程款或工人工資都是別家公司打借條,轉(zhuǎn)入其公戶。只在借條空白處注明:某某公司(我公司)代某某集團(tuán)公司某某墊付工程款或工資),請(qǐng)問一下老師這種情況下我應(yīng)該如何來完善手續(xù)?怎么完善??
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)經(jīng)批準(zhǔn),因銀行存款購入一批三年期政府債券,實(shí)際支付價(jià)款為300000元,債券的票面年利率為5%,每年付息一下,到期一次償還本金。債券投資所取得的利息收納入預(yù)算管理。(2)按照貸款合同的規(guī)定,償還銀行貸款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程項(xiàng)目已完工,這部分利息費(fèi)用不計(jì)入在建工程。(3)經(jīng)批準(zhǔn),接受其他單位無償調(diào)入的固定資產(chǎn)一臺(tái),相關(guān)憑證表明其價(jià)值為35000元。在調(diào)入過程中,發(fā)生歸屬于該單位的相關(guān)費(fèi)用共計(jì)2000元,款項(xiàng)以財(cái)政授權(quán)支付方式支付。要求:編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(這三題有些急,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)我會(huì),預(yù)算會(huì)計(jì)有些糊,求老師解答,謝謝老師)
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
你指的處理是什么,分錄?
老師,我指的處理就是到底是按哪種利息規(guī)定來,是有利息還是無利息
這要看你實(shí)際情況的啊,你協(xié)議約定的是哪種就按哪種 的