你好 如果是用于職工福利的 不應(yīng)該抵扣 應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理!
老師好!公司購(gòu)買蛋糕的專票可以抵增值稅嗎?已經(jīng)認(rèn)證并己報(bào)稅
老師,增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方信息,的地址,寫公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址(注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致),可以的嗎?可以認(rèn)證抵扣的嗎?
老師好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是沒(méi)申報(bào)的增值稅,還可以取消認(rèn)證嗎
老師 您好,我們公司購(gòu)買的咖啡用于辦公,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,您好,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專票,已做賬,申報(bào)增值稅時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)稅先不認(rèn)證抵扣嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
銷售工業(yè)儀表的公司。購(gòu)買蛋糕是禮品,送給客戶
贈(zèng)送客戶的業(yè)不可以抵扣
那么轉(zhuǎn)出填15欄(集體福利,個(gè)人消費(fèi))。還是填19欄(納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額)?;蛘?3欄(其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情
轉(zhuǎn)出填15欄(集體福利,個(gè)人消費(fèi))