你好,需要補(bǔ)上的,你可以在這個(gè)月補(bǔ)。
老師,你好,在3月做了份79000的無(wú)票收入,這筆沒(méi)交印花稅,需要補(bǔ)上嗎?謝謝
老師,我們現(xiàn)在查賬,讓補(bǔ)上年20萬(wàn)收入交的增值稅和附加稅、印花稅,那我們?cè)趺醋鲑~呢,做到這月嗎,謝謝
老師你好,我們9月份付了一筆運(yùn)費(fèi),10月收到發(fā)票,但是10月份沒(méi)有收入,那這個(gè)運(yùn)費(fèi)費(fèi)用是要等有收入的月份再確認(rèn)嗎?謝謝
你好!老師,我公司小規(guī)模,在2023.12月做了一筆無(wú)票收入申報(bào),但客戶是需要發(fā)票的,在2024.1月補(bǔ)開12月,以及1月份的給對(duì)方,那1月份我怎么操作才會(huì)只交一個(gè)月的增值稅?謝謝!
老師你好,我想請(qǐng)教一下,2024年1月份申報(bào)2023年12月份購(gòu)買2塊土地印花稅,是做一筆繳納印花稅,現(xiàn)在公司要求這兩塊土地印花稅要分開繳納,那么,現(xiàn)在可以更正申報(bào)不,更正申報(bào)了要繳納滯納金嗎?這種事情怎么辦才好,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們銷售一批貨物1萬(wàn)多,然后贈(zèng)送一臺(tái)機(jī)器,客戶要求要票上要顯示贈(zèng)品,我這個(gè)贈(zèng)品應(yīng)該怎么開啊?
老師,公司為了參會(huì),坐飛機(jī)拿回來(lái)的紙質(zhì)行程單,可以計(jì)算抵扣增值稅么
老師,公司賬上盈利了。股東想分紅的前提的他實(shí)繳了??如果賬上還有銀行貸款也要給他分紅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為了追回公司欠款付的律師費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給子公司注資完成了,需要做什么手續(xù)
物業(yè)公司的稅率是6嗎
老師,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)服,財(cái)報(bào)顯示沒(méi)有收入,稅務(wù)那邊讓把收入補(bǔ)上,但是我們的項(xiàng)目結(jié)束之后才能開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在做無(wú)票收入的話到時(shí)候再開發(fā)票就重復(fù)繳稅了,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么處理?
老師,我想問(wèn)下公司股東會(huì)現(xiàn)在的給他們說(shuō)轉(zhuǎn)賬分紅是交多少稅啊
請(qǐng)問(wèn)老師 我去企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè) 銷售木制品 有內(nèi)銷和外銷 但是有部分原材料 購(gòu)進(jìn)的原木是免稅發(fā)票 計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并加計(jì)扣除1% 我想問(wèn)下老師 計(jì)算免抵退稅額時(shí)需要減去免稅原木計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額么
物業(yè)公司的稅率是6嗎
會(huì)計(jì)分錄要注明幾月份的嗎
老師,7月份的申報(bào)數(shù)據(jù)我已經(jīng)做了,做到8月份可以嗎,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
不用 繳納印花稅就可以
稅務(wù)局查不到的可以
那在下月申報(bào)加上79000的收入就可以了嗎?稅務(wù)局如果查到就說(shuō)明,對(duì)不對(duì)?
你好 是的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的。