你好,需要補上的,你可以在這個月補。
老師,你好,在3月做了份79000的無票收入,這筆沒交印花稅,需要補上嗎?謝謝
老師,我們現(xiàn)在查賬,讓補上年20萬收入交的增值稅和附加稅、印花稅,那我們怎么做賬呢,做到這月嗎,謝謝
老師你好,我們9月份付了一筆運費,10月收到發(fā)票,但是10月份沒有收入,那這個運費費用是要等有收入的月份再確認嗎?謝謝
你好!老師,我公司小規(guī)模,在2023.12月做了一筆無票收入申報,但客戶是需要發(fā)票的,在2024.1月補開12月,以及1月份的給對方,那1月份我怎么操作才會只交一個月的增值稅?謝謝!
老師好,麻煩問一下,我單位是商貿(mào)公司,每個月都有零售,我都做無票收入了,無票收入需要交印花稅嗎,每個月有個10萬或是20萬,也有時候幾萬,謝謝老師
匯算清繳事務所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動嗎?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
會計分錄要注明幾月份的嗎
老師,7月份的申報數(shù)據(jù)我已經(jīng)做了,做到8月份可以嗎,會產(chǎn)生滯納金嗎
不用 繳納印花稅就可以
稅務局查不到的可以
那在下月申報加上79000的收入就可以了嗎?稅務局如果查到就說明,對不對?
你好 是的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的。